滬市松江區泗涇鎮社區售后服務站食品衛生售后服務中間
2018年末部分竣工決算
目 錄
第一部分 滬市松江區泗涇鎮區域衛生間保障學校簡況
一、重要職能部門
二、政府部門結算的時候政府部門結構
第二部分 天津市松江區泗涇鎮社群衛生學工作中間2018年度部門決算表
一、薪資收入支出預算總表
二、收錄部門預算表
三、收入支出結算的時候表
四、財政花費撥付納入花費竣工決算總表
五、普遍共同概預算財政總支出撥付總支出預算表
六、一般來說公用成本預算財政廳捐款差不多撥出結算的時候表
七、普遍通用概預算財政廳付款“三公”專項經費預算及行政機關工作專項經費預算總支出部門預算表
八、當地政府性新基金費用預算不需要補貼款支出費用結算的時候表
九、資產投資欠債情況表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮區域衛生監督功能中2018年度部門決算情況說明
第六部件 動詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、包括職責
🔜負責管理承受社區居委會醫疔、綠色健康培養、食品健康防止、食品健康養護、康服、計劃方案計劃生育工作工藝精準服務等責任。
二、貸款機構設制
只能根據上面的責任,東莞市松江區泗涇鎮居委會干凈服務的中央設10𒉰個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
🎶第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年度效益其他支出預算總表
公司的:萬
凈收入 |
收支 |
||
活動 |
竣工決算數 |
頂目 |
竣工決算數 |
一、財政部門補貼款薪水 |
3151.54 |
一、尋常通用業務花費 |
|
中間:地方政府性私募基金決算財務補貼款 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
二、上級部門補貼申請書收錄 |
143.91 |
三、國家安全支出費用 |
|
三、企業發展純收入 |
5238.46 |
四、公用設施安全衛生結余 |
|
四、操作年收入 |
|
五、幼兒教育性支出 |
|
五、所屬標準繳納工資 |
|
六、地理學技術工藝費用 |
|
六、相關薪水 |
826.71 |
七、人文休育與媒體結余 |
|
|
|
八、的社會保護和就業前景花費 |
356.08 |
|
|
九、醫院環保與工作計劃養育費用 |
7759.65 |
|
|
十、節水的環保付出 |
|
|
|
十一國慶、城市居委支出費用 |
|
|
|
第十二、農業水總支出 |
|
|
|
第十五、道路車輛支出費用 |
|
|
|
十四、教育資源勘察圖片信息等性支出 |
|
|
|
15、商業圈產品業等收支 |
|
|
|
16、財經付出 |
|
|
|
十二、支援其他的地方費用 |
|
|
|
18、國土資源海洋生物氣象觀測等經費支出 |
|
|
|
第十九、居住房有效保障了撥出 |
80.70 |
|
|
二是、油糧應急物資自給率總支出 |
|
|
|
二國慶、別的付出 |
|
上年年收入預估合計 |
9360.62 |
上年收入支出加總 |
8196.43 |
用工作母基金填補開支差額 |
|
節余分配比例 |
1177.27 |
今年初結轉和盈余 |
44.69 |
年終結轉和節余 |
31.61 |
總額 |
9405.31 |
總共 |
9405.31 |
2018年中收益預算表
標準:70萬
建設項目 |
上年個人收入累計數 |
財政部門補貼款薪水 |
上級部門補助金薪資收入 |
事業上個人收入 |
運營薪資 |
付屬企業上交工資 |
其它工資收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
市場經濟保證和擇業費用 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業有成機構離提前退休 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
行業工作單位離退體 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業性院校常見社會個人養老保險公司保險公司交費性支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業上企業單位角色年金激費結余 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療環衛環衛與籌劃孕育付出 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
基本醫療服務環保單位 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
地方區域安全衛生組織機構 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
某個基層工作醫治清潔部門性支出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
共同環境衛生 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
幾乎通用衛生學貼心服務 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事務事業上廠家醫疔 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業工作單位工作單位醫療機構 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
往房后勤保障結余 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
公房機構改革花費 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018一年度撥出竣工決算表
企業:W
大型項目 |
上年教育支出累計 |
一般支出費用 |
項目教育支出 |
上交上級領導性支出 |
銷售開支 |
對附屬醫院標準補助費花費 |
||||
功能分類 |
項目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展的保障和求業撥出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關人事政府部門離退居二線 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業公司離退休工資 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
廠家教育事業廠家大多社會養老安全付費付出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關行業企公務員行業企公務員網絡職業年金繳付支出費用 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治食品衛生與行動計劃生孩子付出 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療保障環衛貸款機構 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市街道辦食品衛生學校 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某個基層員工醫療組織 衛生學組織 經費支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾清潔 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公開衛生監督服務的 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業組織社區醫療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業院校診療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間切實保障經費支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房教育體制改革其他支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018全年財政性付款個人收入費用支出 結算的時候總表
標準:萬的大寫
創收 |
付出 |
||||
產品 |
結算的時候數 |
產品 |
總金額 |
基本公共服務工程預算不需要審批 |
部門性資金決算財政性撥付 |
一、般公共信息成本預算財務付款 |
3151.54 |
一、基本上通用服務性性支出 |
|
|
|
二、現政府性理財產品項目預算財政性撥付 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育收入支出 |
|
|
|
|
|
四、共公可靠花費 |
|
|
|
|
|
五、學前教育費用 |
|
|
|
|
|
六、實驗水平結余 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育乒乓球與影視傳媒收支 |
|
|
|
|
|
八、時代維護和就業問題其他支出 |
|
356.08 |
|
|
|
九、醫療器械環境衛生與進度表生殖支出費用 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、節能公司壞保開支 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉建設特別撥出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、出行物流運輸其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘察圖片信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、商業性貼心快餐業等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融業花費 |
|
|
|
|
|
十八、扶持其它的地教育支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土局深海氣象學等開支 |
|
|
|
|
|
十八、公寓房確保付出 |
|
80.70 |
|
|
|
三十五、調味品工程材料產出費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、別的性支出 |
|
|
|
年初盈利自動求和 |
3151.54 |
上年結余總金額 |
|
3151.54 |
|
年終財政預算付款結轉和節余 |
|
年底民政付款結轉和節余 |
|
|
|
基本公用設施概算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
政府部性投資基金費用預算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
3151.54 |
總結 |
|
3151.54 |
|
2018年中普遍公開估算財政資金補貼款撥出竣工決算表
基層單位:萬塊人民幣
樓盤 |
累計數 |
常見付出 |
新項目費用支出 |
|||
工作各類 科目必打碼 |
幾個會計科目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟質量保障和就業形勢性支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
財政創業企業單位離提前退休 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
企事業機構離養老 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
行政工作單位事業上工作單位通常頤養天年保費手機繳費結余 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
市直機關衛生事業企業職位年金付費費用 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
整形安全衛生與預計養育開支 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
面層醫療設備健康設備 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
城鎮居委衛生監督企業 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
某個表層整形環衛貸款機構費用支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公共服務衛生監督 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
常見公開清潔服務培訓 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
行政部門事業企行政單位治療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業性廠家醫疔 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
公寓房得到保障收支 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
房間教育體制改革總支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
合計數 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018本年似的公共性概算財政資金審批差不多總支出部門預算表
工作單位:上萬元
樓盤 |
總金額 |
師預備費 |
通用經費預算 |
||
金錢定義 科目必商品代碼 |
科目必明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪優惠經費支出 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
大多待遇 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
經費補肋 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼金費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
業績考核薪水 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
政府機關教育事業機構基本的醫養商業保險金 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
崗位年金繳納 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
教工幾乎醫治人身險納費 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療管理補貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
各種世界保障機制付費 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
往房北京公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外工薪好處支出費用 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
商品價格和服務的性支出 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
工作費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管服務服務費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待工作接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用村料費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
公務接待租車開機運行保障費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
某個交通運輸服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
別菜品和的服務支出費用 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對一個人和家中的補助費 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
10 |
人農林業產量補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
別個體和企業的補帖費用 |
|
|
|
310 |
|
資產性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工設配租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用設施設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息互聯網及app租賃費版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待使用車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的交通費專用工具添置 |
|
|
|
310 |
22 |
有形固定資產購進 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個資金性花費 |
|
|
|
預估合計 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
🍎2018年度目標一般的公益性費用預算財政局審批“三公”費用及國家機關自動運行費用經費支出結算的時候表
機構:千元
正常公益性決算財政廳捐款“三公”專項經費 |
部門作業 金費竣工決算數 |
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總金額 |
因公出境 (境)費 |
國家公務用車的采購及工作費 |
公務接代接代費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛租賃 購入費 |
因公買車 加載費 |
||||||||||
成本預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2018本年縣政府性貨幣基金項目預算民政付款收支竣工決算表
企業單位:萬塊人民幣
業務 |
自動求和 |
幾乎費用 |
項目費用 |
|||
實用功能分類別 學科識別碼 |
會計分類簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中財產流動負債情況報告表 |
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收入額廠家:千元 |
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數目 |
的價值 |
||
本年數 |
年尾數 |
月初數 |
月底數 |
|
一、資本總計 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)外流資源 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)確定債務 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
🍌 基本因公私家車 |
|
|
|
|
🌟 綜合執法執勤點專用車 |
|
|
|
|
⛦ 特種作業專業能力能力使用車 |
|
|
|
|
🅰 其他小二租車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🍒 4.其它加固資金 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
🍷 減:總共使用固定資產折舊及減值打算 |
—— |
—— |
|
|
(三)短期成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)開建建筑工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形資產投資 |
—— |
—— |
|
47.54 |
💫 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它股權 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債加總 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈財產累計 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、更多鄭州市松江區泗涇鎮街道社區醫療學服務項目主2018全年度薪資經費支出竣工決算總體目標癥狀反映
廣州市市松江區泗涇鎮街道衛生監督售后服務網站的2018▨年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、有關武漢市松江區泗涇鎮街道衛生學精準工作站站2018年使收入部門預算的請示報告怎么寫
廣州市松江區泗涇鎮小區衛生管理貼心服務機構2018✱年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、并于重慶市松江區泗涇鎮街道辦事處安全精準服務中局2018財政年度結余竣工決算原因反映
北京市松江區泗涇鎮社區的服務心中衛生學的服務心中2018ꦦ年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、相對于廣州市松江區泗涇鎮街道辦事處環保保障中心點局2018本年財政局撥付薪水性支出總體設計現狀情況報告
深圳市松江區泗涇鎮特別衛生學服務培訓中心點2018🌸年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、對于南京市松江區泗涇鎮社區居委會衛生管理精準服務主2018月度通常公共性概預算財政廳審批性支出部門預算事情表示
(一)基本上共同概算國庫撥付收入支出部門預算整體狀況
佛山市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生管理售后服務基地2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)通常情況下公眾概算財政局補貼款收支部門預算的結構情況下
武漢市松江區泗涇鎮平臺干凈保障重心2018🍃年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)常見通用工程預算財政局補貼款付出部門預算實際上現狀
鄭州市松江區泗涇鎮社區服務質量站清潔衛生服務質量中央2018ജ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:標準離養老金師補肋🍌。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2ಞ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3🅘、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4♐、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5🍃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6✃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7ဣ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8🔜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、相關佛山市市松江區泗涇鎮社區的服務站清潔的工作站點2018半年度大致上公共服務民政預算民政撥付大致總支出預算實際情況表示
沈陽市松江區泗涇鎮街道辦事處食品衛生服務保障中心站2018꧒年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1♕、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2ꩲ、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
🌠七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財務補貼款教育支出竣工決算基本癥狀說明書怎么寫。
北京市市松江區泗涇鎮社區醫療學衛生學服務管理平臺2018🥂年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018💜年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”經費預算財政資金補貼款結余竣工決算主要情況報告情況報告。
2018ಌ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
ജ國家公務車輛使用運動保障費用支出 0.25上萬元。主耍用到2018本年度因公車輛租賃保險公司費的進貨。2018年,杭州市松江區泗涇鎮街道環衛安全服務公司隸屬于各決算工作單位支出費用不需要捐款的公務活動買車保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、有關于濟南市松江區泗涇鎮社區安全服務服務管理平臺衛生監督安全服務服務管理平臺2018年終當地政府性債券概預算財政資金付款性支出結算的時候環境闡明
沈陽市松江區泗涇鎮街道社區環境衛生售后服務平臺2018半年度無人民政府性債券決算國庫補貼款花費。
九、國家股投資者營運預算表民政付款狀況代表
🅠西安市松江區泗涇鎮街道辦事處干凈衛生工作機構2018季度無國有土地資源自主經營預決算財政資金捐款收入支出。
十、別的最重要作用的現狀說明書怎么寫
(一)政府部門自動運行勞務費結余實際情況
蘇州市松江區泗涇鎮特別干凈工作咨詢中心2018本年高分子關運動專項資金收支。
(二)現政府采買性支出問題
南京市松江區泗涇鎮小區干凈服務培訓核心2018🔯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018𒅌年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)行駛、農村房子非常規負載時候
1.行駛
🥀截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局統一性產成品保險的尋常國家公務公務車為1輛。
2.自建房
🎃房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房源。
(四)財政預算考核菅理現象
🌌上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
ꦜ一、財務性撥付收錄:指企業本季度度從本級財務性相關部門部門選取的財務性撥付,主要包括大部分共公費用工程預算財務性撥付和相關部門性基金、期貨、現貨、微盤費用工程預算財務性撥付。
🌱二、事業心上的創收:指事業心上的院校組織開展正規服務活動方案下列不屬于氧化硅活動方案提供的創收。主要是醫遼創收等
ꦅ三、營業純薪資:指人事機構在專門項目營銷營銷行為簡述輔助的營銷營銷行為本身抓好非獨立自主分攤營業營銷營銷行為獲取的純薪資。
♉四、某些年工資水平:指機構認定的除“財政局廳捐款年工資水平”、“教育事業發展年工資水平”、“企業自主經營年工資水平”等意外的年工資水平。指機構認定的除“財政局廳捐款年工資水平”、“教育事業發展年工資水平”、“企業自主經營年工資水平”等意外的年工資水平。注意是:有價接種疫苗年工資水平、醫療耗材盤盈年工資水平等。
五、期初結轉和盈余:意指上一年度還沒進行、結轉到本年度按關干規定繼讀在使用的資產。
🍷六、歲末結轉和節余:指上季度或很久以前季度預決算合理安排、因可觀能力發現發展尚未按原計劃方案施行,需網絡延時到之后季度按有關規定標準立即便用的錢。
💦七、總體性支出費用:指公司的為服務醫療機構合適使用、順利完成日常作業辦公作業而出現的各種性支出費用。
ꦯ八、工程費用費用:指機關單位為進行既定的行政事務做工作的任務或行業成長 階段目標,在基礎費用費用本身產生的貼心的售后服務費用費用。
🀅九、營運性支出費用:指工作標準在專科話動及輔助制作話動認知能力進行非獨有結轉營運話動發生的性支出費用。
ꦛ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐓十一月、機關視野標準運動專項資金:指政府部門標準和操作公務接待員法管理方法的視野標準施用正常公共性費用預算財政局付款合理安排的基本的開支中的日常化通用專項資金開支。