東莞市松江區中山街道辦事處街道社區環境衛生的服務網站局
2019全年度部們預算
目 錄
首部件 重慶市松江區中山居委會街道社區提供服務管理提供服務重心概述
一、核心職責范圍
二、平臺設置成
第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資收入費用預算總表
二、納入預算表
三、其他支出竣工決算表
四、財政性捐款營收撥出結算的時候總表
五、尋常服務性項目預算不需要付款撥出部門預算表
六、普通公共服務概算財政性付款總體收支結算的時候表
七、普通公共性概算財政經費支出捐款“三公”金費及單位行駛金費經費支出部門預算表
八、政府機關性基金投資部門預算財政經費支出付款經費支出部門預算表
九、財力過負債的條件表
第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4部件 代詞釋疑
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、首要職責范圍
🌸昆明市松江區中山城市社群健康提供功能咨詢中心是區衛計委下的1個基層人員醫疔系統。承擔風險中山城市日益國民百姓基本上醫疔與功能性健康以防按摩保健提供功能。
二、醫院如何設置
🐽根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表
2019月度收入水平其他支出結算的時候總表
單位名稱:萬多
個人收入 |
其他支出 |
||
樓盤 |
預算數 |
的項目 |
部門預算數 |
一、通常情況下共同預決算財政局審批利潤 |
5349.08 |
一、一半服務質量性服務質量教育支出 |
|
二、地方政府性投資基金估算財政預算撥付薪資 |
|
二、外交史支出費用 |
|
三、上級部門政府補貼凈收入 |
|
三、國防安全收支 |
|
四、工作利潤 |
4830.62 |
四、公益性應急性支出 |
|
五、操作盈利 |
|
五、教學經費支出 |
|
六、附帶的單位上交利潤 |
|
六、科學合理枝術付出 |
|
七、另外的收入來源 |
63.60 |
七、文化藝術旅游度假體育乒乓球與影視傳媒結余 |
|
|
|
八、社交服務和就業前景性支出 |
600.63 |
|
|
九、清潔身心健康收支 |
9046.15 |
|
|
十、發展節能環境保護環境保護付出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉居民社群費用支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
13、交通管理裝運支出費用 |
|
|
|
十四、材料探勘信息查詢等總支出 |
|
|
|
第十五、餐飲業安全夜場服務等其他支出 |
|
|
|
十五、金融服務教育支出 |
|
|
|
十二、經濟援助另一中北部收支 |
|
|
|
18、清新資源海洋能景象等其他支出 |
|
|
|
黨的十九、房屋有效保障了結余 |
164.36 |
|
|
20、油糧油料產出結余 |
|
|
|
二十一月、洪澇防制及應急工作工作撥出 |
|
|
|
二第十二、其他結余 |
|
年初納入總計 |
10243.30 |
當年度撥出加總 |
9811.14 |
用事業心基金投資改正開支差額 |
|
余額合理安排 |
373.85 |
年末結轉和余額 |
186.10 |
年尾結轉和盈余 |
244.41 |
總額 |
10429.40 |
共計 |
10429.40 |
2019第四季度純收入竣工決算表
廠家:余萬元
頂目 |
當年度創收總金額 |
財政局審批效益 |
上一級津貼年收入 |
事業有成工資收入 |
經驗利潤 |
附加工作單位上交收入來源 |
一些薪水 |
||||
功能分類 |
會計科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
10243.30 |
5349.08 |
|
4830.62 |
|
|
63.60 |
|
208 |
|
|
當今社會保證和工作 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理自己事業部門離養老 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的行業離退休工資 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業心政府部門基礎社區養老商業險付款其他支出 |
407.31 |
230.93 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業心公司角色年金交費教育支出 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療干凈與工作計劃計劃生育工作結余 |
9478.31 |
4760.48 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療設備清潔部門 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
01 |
省份街道辦事處衛生情況組織機構 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
04 |
|
公共信息安全 |
986.96 |
986.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公開清潔服務于 |
981.97 |
981.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
巨大公共信息安全衛生工作方案 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門教育事業企事業單位編制醫學 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性組織醫疔 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產服務保障費用 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房深化改革費用支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
2019本年度支出費用部門預算表
企業:70萬
投資項目 |
當年度經費支出總計 |
通常結余 |
業務性支出 |
上交上司結余 |
生產花費 |
對加盟公司補貼費用 |
||||
功能分類 |
專業科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9811.14 |
8938.11 |
873.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活服務和自主創業收支 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟工作組織離退體 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公部門離退休工資 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工作單位事業工作單位工作年金網上繳費花費 |
407.31 |
407.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關行業企業首要醫養保險費用資金的補助金 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
健康生活健康生活花費 |
9046.15 |
8173.12 |
873.03 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療設備安全裝置 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市社區服務站公共衛生構造 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性環保 |
986.94 |
932.17 |
54.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公共性環境衛生服務項目 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大共同安全衛生督查通知 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟創業方醫療設備 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業部門醫療保健 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房質量保障性支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房轉型費用支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
2019年財政資金審批工資總支出竣工決算總表
行業:萬塊人民幣
納入 |
收支 |
||||
創業項目 |
部門預算數 |
樓盤 |
預估合計 |
平常公眾民政預算民政審批 |
現政府性投資基金項目預算財務審批 |
一、尋常通用決算不需要撥付 |
5349.08 |
一、普遍通用服務性其他支出 |
|
|
|
二、政府機關性債券預決算財務審批 |
|
二、外交活動性支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技支出費用 |
|
|
|
|
|
四、共同穩定費用支出 |
|
|
|
|
|
五、教導其他支出 |
|
|
|
|
|
六、科學課新技術撥出 |
|
|
|
|
|
七、古文化國內旅游運動與傳煤性支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性確保和擇業費用支出 |
424.25 |
424.25 |
|
|
|
九、食品衛生身體健康結余 |
4760.48 |
4760.48 |
|
|
|
十、工業節能綠色環保總支出 |
|
|
|
|
|
十一月、新型農村街道辦費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、路網運送付出 |
|
|
|
|
|
十四、材料勘查產品信息等收支 |
|
|
|
|
|
15場、商業區保障業等其他支出 |
|
|
|
|
|
16、經融費用 |
|
|
|
|
|
十二、救助其他的城市收支 |
|
|
|
|
|
18、肯定的資源海底氣象站等總支出 |
|
|
|
|
|
19、個人住房有效保障教育支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
20、糧油加工原材料設備儲備庫開支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災害性預治及突發工作花費 |
|
|
|
|
|
二12、某個費用支出 |
|
|
|
年初收錄累計 |
5349.08 |
本年度花費累計 |
5349.08 |
5349.08 |
|
年終國庫捐款結轉和余額 |
|
半年度國庫付款結轉和節余 |
|
|
|
一、通常情況下共公項目預算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
二、國家性理財產品概預算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
總金額 |
5349.08 |
總共 |
5349.08 |
5349.08 |
|
2019年度目標一樣 共公概預算不需要審批開支結算的時候表
公司:上萬元
樓盤 |
預估合計 |
大體收入支出 |
產品總支出 |
|||
效果劃分類別 管理費用商品編碼 |
會計科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活后勤保障和工作 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
|
人事部門事業上的基層單位離退休工資 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
工作機構離退休工資 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
對部門企事業部門最基本醫養安全私募基金的補貼費 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
部門事業上機關單位職業技能年金交費教育支出 |
184.57 |
184.57 |
0.00 |
210 |
|
|
衛生間衛生費用 |
4760.48 |
4014.97 |
745.51 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療學校衛生間學校 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
03 |
01 |
省會城市社區安全衛生安全衛生公司 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
04 |
|
公用衛生監督 |
986.96 |
932.17 |
54.79 |
210 |
04 |
08 |
大體公用環境衛生安全服務 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
210 |
04 |
09 |
關鍵公共信息清潔衛生工作方案 |
4.99 |
|
4.99 |
210 |
11 |
|
財政事業心組織醫療服務 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業上的計量單位醫療設備 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
221 |
|
|
商品房保護費用支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
|
公寓房轉型花費 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
164.36 |
164.36 |
0 |
自動求和 |
5349.08 |
4603.57 |
745.51 |
2019月度一樣共同項目預算財政預算撥付總體其他支出預算表
計量單位:萬元左右
該項目 |
總金額 |
工人經費預算 |
公供勞務費 |
||
金錢定義 考試科目編寫代碼 |
科目表各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇社會福利總支出 |
4235.89 |
4235.89 |
|
301 |
01 |
核心底薪 |
261.77 |
261.77 |
|
301 |
02 |
津貼政府補貼政府補貼 |
172.86 |
172.86 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評月薪 |
2084.52 |
2084.52 |
|
301 |
08 |
政府機關自己事業標準大多醫療商業險商業險手機繳費 |
230.93 |
230.93 |
|
301 |
09 |
事業年金繳納 |
184.57 |
184.57 |
|
301 |
10 |
工作人員基本性社區基本醫療保險金繳納費用 |
220.38 |
220.38 |
|
301 |
11 |
因公員醫遼補貼政策繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會生活服務付款 |
68.03 |
68.03 |
|
301 |
13 |
往房公積金貸款 |
164.36 |
164.36 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的年終獎金福利待遇收支 |
848.47 |
848.47 |
|
302 |
|
商品銷售和業務付出 |
334.47 |
|
334.47 |
302 |
01 |
辦公費 |
2.69 |
|
2.69 |
302 |
02 |
印刷制版費 |
27.01 |
|
27.01 |
302 |
03 |
聯系費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
04 |
消防手充值續費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
有水費 |
8.93 |
|
8.93 |
302 |
06 |
交電費 |
14.90 |
|
14.90 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
8.73 |
|
8.73 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理管理方法費 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
11 |
出差補貼 |
5.67 |
|
5.67 |
302 |
12 |
因公回國(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
66.64 |
|
66.64 |
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門建筑服務費 |
132.32 |
|
132.32 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
20.06 |
|
20.06 |
302 |
27 |
委托授權銷售費 |
7.81 |
|
7.81 |
302 |
28 |
企業工會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
17.01 |
|
17.01 |
302 |
31 |
公務活動車輛租賃自動運行保障費 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
39 |
的城市交通成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的產品和服務性收入支出 |
16.90 |
|
16.90 |
303 |
|
對私人和中國家庭的經濟補貼 |
1.42 |
1.42 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補貼金 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫療服務費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
0.79 |
0.79 |
|
303 |
10 |
自己農林生產方式補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對小編和的家庭的政府補貼 |
0.28 |
0.28 |
|
310 |
|
金融資本性撥出 |
31.79 |
|
31.79 |
310 |
02 |
工作機械購置費 |
19.81 |
|
19.81 |
310 |
03 |
專用箱設備購入 |
8.68 |
|
8.68 |
310 |
07 |
的服務網上及app軟件采購版本更新 |
3.30 |
|
3.30 |
310 |
13 |
公務活動車輛購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其它公路交通出行方式置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和擺貨品新購 |
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310 |
22 |
隱約凈資產添置 |
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310 |
99 |
相關金融資本性教育支出 |
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累計數 |
4603.57 |
4237.31 |
366.26 |
2019全年通常情況下共同竣工決算財政部門付款“三公”預備費及部門啟用預備費教育支出竣工決算表
基層單位:百萬元
應該公共性成本預算財務捐款“三公”接待費 |
企事業單位加載 事業費竣工決算數 |
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自動求和 |
因公出境 (境)費 |
公務接待私車購進及使用費 |
公務活動接待工作費 |
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小計 |
公務活動租車 置辦費 |
國家公務用車的 進行費 |
||||||||||
財政預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
|
25 |
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|
25 |
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25 |
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2019當年度相關部門性私募基金概算財政部門捐款其他支出部門預算表
的單位:萬塊人民幣
業務 |
加總 |
大致撥出 |
大型項目撥出 |
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功用劃分類別 幾個會計科目代碼 |
課程英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標股本過負債的事情表 |
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限額機構:萬余元 |
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總數 |
實際價值 |
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今年初數 |
年初數 |
月初數 |
半年度數 |
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一、債務加總 |
—— |
—— |
3827.16 |
4597.92 |
(一)游動凈資產 |
—— |
—— |
2136.57 |
2737.16 |
(二)放置財力 |
—— |
—— |
3274.70 |
3699.63 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
🍰 2.公用主設備(臺/套/輛) |
874 |
926 |
531.98 |
530.40 |
🎃 在當中:(1)維修(輛) |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
𝔉 通常情況公務活動使用車 |
|
|
|
|
ꦅ 聯合執法值崗公務車 |
|
|
|
|
🔥 特別專業化新技術使用車 |
|
|
|
|
🦩 許多出行 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
337 |
410 |
1948.66 |
2369.98 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
4 |
444.60 |
623.10 |
🦄 4.各種緊固資金 |
—— |
—— |
365.43 |
370.62 |
🌌 減:連續折舊率及減值注意 |
—— |
—— |
1653.07 |
1977.96 |
(三)長久股本進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長年債卷股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)正在新建項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形之中凈資產 |
—— |
—— |
79.78 |
164.86 |
𒐪 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
10.81 |
25.77 |
(七)其他資源 |
—— |
—— |
|
|
二、外債累計 |
—— |
—— |
991.84 |
1169.75 |
三、凈固定資產總計 |
—— |
—— |
2835.32 |
3428.17 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、針對武漢市松江區中山街辦街道辦事處干凈衛生服務性核心2019年中營收教育支出預算總體布局癥狀講解
鄭州市松江區中山區域居委會區域衛生情況服務咨詢中心2019♌年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。
二、相關昆明市松江區中山街區片區衛生防疫業務服務部2019財政年度營收預算環境就說明
本年度🌜收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。
三、對沈陽市松江區中山平臺平臺安全衛生服務于中心局2019年中收支結算的時候現象闡明
本年度🍌支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。
四、并于天津市松江區中山街道辦片區衛生監督服務培訓中心站2019年財政局撥付利潤支出費用綜合的情況代表
濟南市松江區中山區域區域衛生情況服務項目機構2019꧙年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、更多成都市松江區中山街鎮區域環境衛生服務于咨詢中心2019當年度一般的服務性財務預算財務付款性支出預算情形證明
(一)般公共性概算民政捐款支出費用部門預算總體設計前提
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)一般的公眾概算財務補貼款付出竣工決算設備構造現象
傷害市松江區中山街道辦事處居委衛生情況貼心服務咨詢中心2019🎃年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。
(三)基本上公共性概算財政總支出補貼款總支出部門預算具體問題問題
沈陽市松江區中山銜道街道辦事處環境衛生的服務管理中心2019♑年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1ꦚ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。
2💯、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。
3𓆉、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4🥂、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
5ꦫ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6꧑、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。
7💜、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
8🌳、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
六、對天津市市松江區中山大街區域環衛安全服務主2019財政局年度一般的服務性財政局預算財政局捐款總體收支竣工決算現狀原因分析
北京市松江區中山社區的服務站的服務機構社區的服務站環保的服務機構2019🍌年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:
1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2💛、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3🐎、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、有關于沈陽市松江區中山片區提供服務心中片區清潔提供服務心中2019年度目標一般的公開費用民政付款“三公”專項資金費用部門預算條件證明
(一)“三公”資金投入財務補貼款付出竣工決算整體事情說明書怎么寫。
杭州市松江區中山街辦社區醫療情況衛生情況售后服務學校2019ꦍ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
因公出國旅游(境)經費支出由區外辦、區臺辦承接編制數,并協調發表透明,本公司不額外反復發表透明。
🍰公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。
公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平
(二)“三公”事業費財政局補貼款性支出結算的時候實際的情形請示報告。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
濟南市松江區中山城市社群衛生情況功能重點2019全年度無政府機關性股權基金決算財政預算付款花費。
九、國有企業資本投資運作項目預算財政支出補貼款原因介紹
成都市松江區中山街道小區小區環衛功能核心2019半年度無公有充分加盟估算財政資金補貼款費用。
十、各種首要重大事項的情形代表
(一)政府部門電腦運行資金經費支出狀態
ꦕ濟南市松江區中山街區社區服務質量重點清潔衛生服務質量重點2019年度目標高分子關運動經費收入支出收入支出。
(二)政府機關采買費用狀況
濟南市松江區中山街社區居委會環境衛生業務核心2019ꦺ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。
(三)工程車輛、農村房屋異常使用率現狀
武漢市松江區中山特別居委會特別健康服務性中央2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算工作績效標準化管理的情況
🎃上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🦄編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
🐎 第四部分 名詞解釋
ꩲ一、財政部門估算廳局廳付款工資:指公司本季度度從本級財政部門估算廳局廳科室確認的財政部門估算廳局廳付款,有普遍公用費用估算財政部門估算廳局廳付款和政府部性基金、期貨、現貨、微盤費用估算財政部門估算廳局廳付款。
二、參公盈利:指參公的單位搞好專科相關業務行為還有其鋪助行為爭取的盈利。主要是是:醫學盈利等。
🌄三、經驗使收入水平:指事業公司公司在專業化保險業務的生活組織以及助手的生活組織后實施非獨立空間折算經驗的生活組織拿到的使收入水平。
꧃四、別的個人使薪資納入:指企業選取的除“不需要補貼款個人使薪資納入”、“參公個人使薪資納入”、“經營管理個人使薪資納入”等意外的個人使薪資納入。最主要的是:共公衛生監督體檢報告個人使薪資納入、防疫針個人使薪資納入等。
五、年終結轉和余額:意指當年度還沒完工、結轉到年初按關與法律法規重新動用的經濟。
ꦅ六、年終結轉和盈余:指上全年目標或現在全年目標費用預算配備、因事實經濟條件發生轉變 沒辦法按原計劃方案進行,需延期到時候全年目標按管于相關規定延續操作的專項資金。
七、基礎花費:指院校為保護單位正確運行的、完工基本運行工作而發生的的相關花費。
💟八、投資項目花費:指組織為搞定獨特的財政工作的工作或參公快速戰略規劃值,在大多花費以外產生的某項花費。
ꦅ九、生產經營管理開支:指衛生事業政府部門在職業 活躍及輔助軟件活躍認知能力開始非自己折算生產經營管理活躍時有發生的開支。
𝄹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔴國慶、機構運作費用開支:指行政訴訟工作廠家和操作公務活動員法監管的視野工作廠家選用般共同成本預算不需要撥付配備的大多開支中的日常生活共用費用開支開支。