沈陽市松江區永豐的大街上居委會公共衛生服務項目中心的
2018全年部結算的時候
目 錄
第一個組成部分 杭州市市松江區永豐街道辦社區服務站安全衛生服務重心簡況
一、常見職責
二、科室竣工決算組織搭建
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、使收入其他支出竣工決算總表
二、創收部門預算表
三、支出費用部門預算表
四、財政廳審批效益花費竣工決算總表
五、通常情況下服務性財政費用預算財政費用補貼款費用竣工決算表
六、大部分服務性估算財政部門撥付基本上性支出部門預算表
七、般公共性成本預算財政部門撥付“三公”事業費及行政機關運動事業費費用支出 部門預算表
八、政府部門性理財產品預預算財政預算審批收支預算表
九、凈資產流動負債情況下表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四是有些 詞解說
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、其主要崗位職責
🃏維護本市區的幾乎醫療保障、熟悉病發多病的照護、可以恢復期患者的復健制療與照護、公開衛生管理以防與按摩保健功能性。
二、系統布置
🍬據以上所述崗位職責,傷害市松江區永豐街鎮片區衛生間服務重點設增設部門,包含:商務辦工室、醫務科、怎樣預防保健養生科、公司財務科、診所、診室及6個安全服務的站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018全年度部門結算的時候表
2018全年薪水費用支出 竣工決算總表
標準:億元
收入來源 |
花費 |
||
好項目 |
部門預算數 |
工程 |
部門預算數 |
一、財政廳付款年收入 |
3265.85 |
一、基本共公貼心服務費用 |
|
里面:政府機構性股權基金預決算財政廳捐款 |
|
二、外交活動性支出 |
|
二、領導補貼政策薪資 |
158.47 |
三、國防科技性支出 |
|
三、事業有成年收入 |
2570.23 |
四、服務性衛生其他支出 |
|
四、生產純收入 |
|
五、培養收入支出 |
3.82 |
五、復屬方繳納個人收入 |
|
六、物理學新技術費用支出 |
|
六、許多收入來源 |
625.35 |
七、人文精神田徑與新傳媒付出 |
|
|
|
八、社會發展保駕護航和擇業性支出 |
521.27 |
|
|
九、醫院衛生監督與策劃生二胎撥出 |
5700.48 |
|
|
十、節電環保型費用 |
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化居委會性支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
第十五、鐵路交通貨運其他支出 |
|
|
|
十四、環境資源勘測資訊等經費支出 |
|
|
|
15、房地產業服務的業等付出 |
|
|
|
十五、金融資本收支 |
|
|
|
十二、協助其他的地方撥出 |
|
|
|
18、土地海洋能氣候等經費支出 |
|
|
|
黨的十九、往房的保障收入支出 |
122.08 |
|
|
二十二、調味品工程材料產出經費支出 |
|
|
|
二11、一些撥出 |
|
本年度凈收入累計 |
6619.90 |
本年度教育支出總計 |
6347.65 |
用企業發展基金投資解決結余差額 |
|
節余調整 |
272.25 |
年末結轉和節余 |
|
年初結轉和節余 |
|
合計 |
6619.90 |
合計 |
6619.90 |
2018年年收入部門預算表
院校:十萬
內容 |
年初凈收入累計 |
國庫撥付納入 |
上級部門津貼使收入 |
事業單位薪資收入 |
操作薪水 |
加盟組織上交國家薪資 |
同一利潤 |
||||
功能分類 |
項目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
教育輔導總支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別的培育費用支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余教育輔導收支 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上保障機制和就業問題經費支出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業性部門離退居二線 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業廠家廠家離養老金 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企業單位衛生事業企業單位關鍵頤養保險費用付費總支出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關自己事業政府部門行業年金手機繳費性支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院環衛與策劃二孩其他支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
面層醫療器械環境衛生機購 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區服務間衛生間系統 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
其余群眾醫疔環保單位付出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務干凈衛生 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規共同環保服務的 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門參公計量單位醫療保健★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業機關單位醫遼★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有效保障了總支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房教育體制改革付出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018本年度收入支出竣工決算表
院校:萬余元
創業項目 |
本年度收支合計數 |
通常支出費用 |
項目流程開支 |
上交上司花費 |
加盟結余 |
對附加組織補助費經費支出 |
||||
功能分類 |
管理費用品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學前教育經費支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多教育培訓費用支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
同一學校付出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中質量保障和學生就業費用 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟教育事業公司的離退居二線 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公工作單位離提前退休 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業心方常規養老人壽保險人壽保險繳付費用★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記行業企業單位專業年金繳納結余★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療公共衛生與設計二孩費用 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療保健干凈衛生組織 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區平臺健康機購 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
同一表層整形衛生情況單位費用 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生情況 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎共公清潔衛生工作 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性參公組織整形★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心計量單位社區醫療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產切實保障經費支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房體制改革花費 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018財政部門年度財政部門捐款使收入教育支出結算的時候總表
單位名稱:億元
納入 |
總支出 |
||||
創業項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
總金額 |
普遍共同預決算民政付款 |
地方政府性債券費用財政支出付款 |
一、一半公用設施預算表財政資金審批 |
3265.85 |
一、似的共公貼心服務費用 |
|
|
|
二、市政府性股票基金估算財政資金付款 |
|
二、國際關系收支 |
|
|
|
|
|
三、國家安全總支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全保障收支 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓支出費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、數學技術水平性支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識教育與山東新農商軟件科技有限公司結余 |
|
|
|
|
|
八、的社會的保障和人才需求結余 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫治干凈衛生與工作方案二孩付出 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、節水生態環保收支 |
|
|
|
|
|
11、新型農村區域花費 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水開支 |
|
|
|
|
|
十四、出行運輸車付出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文探礦信心等費用 |
|
|
|
|
|
15、金融業服務項目業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融科技其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、捐助另一各地收入支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋能氣象觀測等教育支出 |
|
|
|
|
|
19、房產安全保障開支 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
20、糧油食品工程材料存儲總支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、別費用支出 |
|
|
|
年初年收入累計 |
3265.85 |
本年度總支出總計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
今年初財政廳補貼款結轉和余額 |
|
年終財政資金捐款結轉和盈余 |
|
|
|
似的公開決算民政審批 |
|
|
|
|
|
當地政府性基金投資概預算財務捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
3265.85 |
共計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018本年度通常情況下公用成本預算財務審批性支出結算的時候表
企業:萬美元
樓盤 |
累計數 |
基本上花費 |
好項目總支出 |
|||
性能幾大類 會計科目商品代碼 |
項目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化教育性支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
一些文化藝術培訓教育支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
別教學結余 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
時代有效保障和學生就業收入支出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政部門人事方離退體 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的的單位離退休年齡 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業發展廠家常見醫療保費保費繳納費用費用支出 ★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業上工作單位事業上工作單位職業技能年金網上繳費費用支出 ★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
診療食品衛生與預計發育開支 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基本醫遼衛生情況醫院 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
市政區域清潔衛生單位 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
另外群眾醫學環保公司經費支出 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公眾清潔衛生 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
最基本服務培訓性清潔服務培訓 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政處視野廠家醫療服務★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
企業工作單位醫用★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
個人住房安全保障收支 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
房產改變付出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
12.11 |
12.11 |
|
累計 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018年中普通公用預結算的時候財政部門付款基本性教育支出結算的時候表
院校:萬美金
投資項目 |
加總 |
人工預備費 |
共用預備費 |
||
資金類別 課程和科目編號 |
專業科目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入有福利費用 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
根本年薪 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
經費補助 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效公資 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
行政機關教育事業行業基本性養老商業險商業險費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
工作年金繳納費用 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
退休職工核心醫療服務商業保險繳納 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫學津貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他生活保證網上繳費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
住宅公積金貸款 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一很大打工族薪資員工福利收入支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
寶貝和服務管理性支出 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
煤氣費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
煤氣費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
郵電局費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理工作管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務服務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業相關服務費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
下令讓業務流程費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
商會經費預算 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
員工福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
公務活動私車執行維修費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
別的交通配套收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
各種設備和功能其他支出 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對個和家里的補助費 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
衣食住行補貼費 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫用費政府補貼 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人現代農業生孩子補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
某些個人的和中國家庭的補貼費性支出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
資源性教育支出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公樓產品新購 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專用工具機購入 |
|
|
|
310 |
07 |
問題網及工具折舊費刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待買車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
各種道路交通APP置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
有形基金采購 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個資本投資性其他支出 |
|
|
|
合計數 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018當年度一樣 共公項目預算財政部門審批“三公”金費及企事業單位啟動金費收支竣工決算表
院校:萬塊
一般來說共同成本預算不需要補貼款“三公”金費 |
部門加載 資金預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
公務接待車輛租賃購入及運轉費 |
公務到訪到訪費 |
|||||||||
小計 |
公務接待出行用車 購買費 |
國家公務車輛 運作費 |
||||||||||
項目預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018季度鎮政府性股票基金預竣工決算財政局捐款總支出竣工決算表
計量單位:億元
項目 |
累計 |
核心開支 |
工作收支 |
|||
技能歸類 專業科目打碼 |
幾個會計科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
總計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年金融資產過負債的情況報告表 |
||||
|
|
稅額院校:多萬元 |
||
|
用戶 |
交換價值 |
||
月初數 |
半年度數 |
年終數 |
年初數 |
|
一、財產加總 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)純凈水金融資產 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)穩定財產 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🌺 一半因公私家車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
♉ 稽查執勤點車輛租賃 |
|
|
|
|
ꦬ 勞動防護的技術資格水平專車 |
|
|
|
|
🦄 其他小二租車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
ꦑ 4.許多不變房產 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
🔯 減:累加固定資產折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)不斷投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形資源 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
ꦛ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一個債務 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈凈資產加總 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對滬市松江區永豐居委會社區環境衛生環境衛生服務性咨詢中心2018季度收錄支出費用竣工決算基本情況下說明
沈陽市松江區永豐街道特別特別安全衛生工作機構2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、管于北京市松江區永豐銜道街道衛生防疫服務質量心中2018本年薪資收入結算的時候情況報告介紹
當年度🐬收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、光于深圳市松江區永豐街道產品中心點街道干凈產品中心點2018年末費用結算的時候情況報告情況報告
上年🔴支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、針對蘇州市松江區永豐的大街上街道辦安全衛生工作重點2018半年度財政部門審批薪資結余整體現狀闡明
佛山市松江區永豐社群社群環衛服務性管理中心2018年度財政撥款༒收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、并于佛山市松江區永豐大街居委會安全服務項目咨詢中心2018第四季度一樣 公用設施費用預算財政局審批費用預算環境闡述
(一)一樣 公共服務結算的時候民政付款經費支出結算的時候基本情況報告
西安市松江區永豐街鎮社區服務項目站公共衛生服務項目機構2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)通常具體情況服務性工程預算財政資金撥付支出費用預算的結構具體情況
沈陽市松江區永豐街區社區保障站環保保障中2018𝔍年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)正常公眾工程預算財政部門審批其他支出預算具體的情況下
成都市松江區永豐街小區健康服務質量核心2018♋年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1꧂、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🌱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3൩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4𓆉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5ꦓ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6🧔、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7⛎、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8✱、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9𓃲、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、對於武漢市松江區永豐平臺服務保障機構平臺衛生監督服務保障機構2018年終一樣 服務性財政收支預算財政收支審批核心收支預算環境就說明
傷害市松江區永豐小區居委會小區衛生監督服務于重心2018🗹年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1🍸、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🤡、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
🦂七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費總支出民政付款總支出結算的時候總的情況發生反映。
昆明市松江區永豐街道辦事處街道辦衛生學服務項目重點2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018𒉰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”經費付出財政局補貼款付出預算具體化具體情況代表。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國旅游(境)費由區外辦、區臺辦有擔當織造,并大一統開放,本企業不需要予以抄襲開放。
2、🐼上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、公務接待廳接待廳費付出無
八、就鄭州市松江區永豐社區居委會社區居委會安全服務保障主2018月度國家性母基金概算財政開支捐款開支結算的時候情況發生情況報告
꧟鄭州市松江區永豐街小區安全功能核心2018半年度無政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政預算審批撥出。
九、國有企業資本公司自主經營概算財政性補貼款時候講解
💝天津市市松江區永豐街道辦事處小區安全衛生安全服務管理中心2018年末無國有控股充分經營的費用財政廳審批性支出。
十、其余非常重要事由的情況說明書怎么寫
(一)市直機關運營經費預算撥出狀態
蘇州市松江區永豐街辦小區衛生學服務的中心的2018季度硅酸關開機運行費用教育支出。
(二)中央集中采購招標花費情況發生
昆明市松江區永豐城市社區居委會環衛產品咨詢中心2018全年政府機構購買累計額(以承包合同履行算起)ౠ為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018𒐪年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)來往車輛、經過特出被占現狀
1.小車
𒁏截止到2018年12月31日,深圳市松江區永豐城市街道社區環衛服務質量公司運用的一樣因公買車中,由區政府機關業務維護局統一性獎品擔保的一樣因公買車為1輛。
2.商品房
ꦆ載止2018年12月31日,杭州市松江區永豐居委會居委會衛生學服務培訓平臺用到的房源中由區機關事業單位行政事務服務監管局按照調整的佛山市松江區永豐大街處事處房權的房源為7600每公頃米。
(四)估算績效評價管理制度原因
♉上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
💯一、不需要資金局決算單位部門審批創收:指企業單位本不需要資金局決算年度度從本級不需要資金局決算單位部門單位部門擁有的不需要資金局決算單位部門審批,收錄常見公用決算不需要資金局決算單位部門審批和現政府性私募基金決算不需要資金局決算單位部門審批。
♉二、企業發展收益:指企業發展機關單位做專業的業務部門移動舉例說明輔佐移動拿到的收益。包括是:診療收益等。
♐三、自主運作創收:指行業組織在專業的項目活動下列關于外掛活動之余組織開展非單獨結算自主運作活動認定的創收。基本是:租出創收等。
♛四、某些純效益:指的單位達成的除“不需要補貼款純效益”、“事業上的純效益”、“操作純效益”等在內的純效益。具體是:培訓學校做體檢純效益等。
五、今年初結轉和盈余:就是指當年度還沒做完、結轉到當年度按關于規程不斷在使用的周轉金。
🍸六、年底結轉和節余:指本年末度或半年前年末預算表記劃、因從客觀條件發生的發生改變難以按原記劃應用,需延遲時間到已經年末按關干法規重新應用的的資金。
𝔉七、通常收入支出費用:指單位名稱為保障措施裝置常規高速運轉、完成工作常規工作的工作而發生的多種收入支出費用。
♛八、頂目經費其他教育支出:指部門為提交單一的行政管理運轉夢想任務或視野成長 夢想,在關鍵經費其他教育支出之中發生的每項經費其他教育支出。
✃九、生產銷售結余:指創業公司的在專門生活內容及輔助的生活內容除此之外做非獨立空間歸集生產銷售生活內容會發生的結余。
꧋十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ十一月、部門進行資金投入:指人事部門廠家和參照物因公員法管理制度的事業性廠家適用般通用概算財政局補貼款擬定的差不多花費中的常規公共資金投入花費。