東莞市松江區岳陽道路區域衛生防疫精準服務中間
2018全年崗位預算
目 錄
首個部門 昆明市松江區岳陽大街小區環境衛生保障機構概述
一、具體權責
二、部竣工決算部門造成
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資性支出竣工決算總表
二、純收入結算的時候表
三、撥出部門預算表
四、財政預算撥付創收收入支出部門預算總表
五、普通公共性預竣工決算財政性補貼款性支出竣工決算表
六、似的公共信息項目預算財政性補貼款大體花費預算表
七、一樣共同成本預算不需要審批“三公”費用及機構運營費用支出費用預算表
八、政府辦公室性股票基金概預算財政資金捐款支出費用部門預算表
九、財力流動負債狀態表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第三部門 代詞講解
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、常見主要職責
♈廣州市松江區岳陽平臺售后功能中平臺安全售后功能中是區衛計委下的一個基層工作醫療機構保健部門,承擔責任岳陽中南部廣泛公民社情民意一般醫療機構保健售后功能及公共信息安全售后功能。
二、系統設有
🎐表明上述所說部門職責,西安市松江區岳陽社區干凈衛生服務保障中心的社區干凈衛生干凈衛生服務保障中心的設4個獨立設置部門,具有:辦公區室、財稅科、醫教科、改善養身科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2018年度團隊結算的時候表
2018每年年收入教育支出部門預算總表
企業單位:來萬
創收 |
收支 |
||
活動 |
預算數 |
工作 |
預算數 |
一、財政性審批利潤 |
3248.84 |
一、似的公眾精準服務經費支出 |
|
在這當中:當地政府性投資基金財政支出預算財政支出捐款 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
二、上級領導經濟補貼收入水平 |
74.99 |
三、航空航天教育支出 |
|
三、事業單位收入來源 |
7642.76 |
四、公益性可靠教育支出 |
|
四、銷售利潤 |
|
五、文化藝術培訓總支出 |
|
五、復屬機關單位上交使收入 |
|
六、實驗技能付出 |
|
六、另外純收入 |
566.80 |
七、特色文化田徑與文化花費 |
|
|
|
八、的社會確保和擇業教育支出 |
545.63 |
|
|
九、診療衛生間與籌劃生孩結余 |
10214.41 |
|
|
十、節能環境保護環境保護付出 |
|
|
|
五一、村鎮建設街道費用支出 |
|
|
|
12、農業水費用 |
|
|
|
十五、流量運輸管理其他支出 |
|
|
|
十四、成本探礦資訊等開支 |
|
|
|
十六、商業性的服務質量業等收支 |
|
|
|
第十五、財富管理花費 |
|
|
|
二十七、扶持另一個省市收支 |
|
|
|
十七、國土資源淺海氣象站等教育支出 |
|
|
|
黨的十九、住宅房有效保障花費 |
130.59 |
|
|
二十二、油糧商品儲備量費用支出 |
|
|
|
二十一國慶、某些收支 |
|
本年度利潤總計 |
11533.39 |
年初性支出總計 |
10890.63 |
用衛生事業基金、期貨、現貨、微盤補救出入差額 |
|
節余分銷 |
640.49 |
本年結轉和節余 |
36.27 |
年初結轉和節余 |
38.54 |
總額 |
11569.66 |
總金額 |
11569.66 |
2018年末利潤竣工決算表
方:來萬
工程項目 |
年初利潤總計 |
財政局審批盈利 |
領導補助金使收入 |
創業收錄 |
生產經營收入水平 |
附設部門上交國家工資 |
某個收錄 |
||||
功能分類 |
學科名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
11533.39 |
3248.84 |
74.99 |
7642.76 |
|
|
566.80 |
|
208 |
|
|
市場得到保障和擇業支出費用 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理行業計量單位離退休之 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業基層單位離離休 |
42.34 |
8.54 |
|
33.80 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業發展方事業發展方主要養老人壽保險人壽保險激費總支出 |
341.19 |
|
|
341.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關人事的單位的職業年金手機繳費性支出 |
162.10 |
|
|
162.10 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備干凈衛生與計劃怎么寫生殖性支出 |
10857.17 |
3240.30 |
74.99 |
6975.08 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫藥食品衛生企業 |
9594.58 |
2170.21 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展小區公共衛生貸款機構 |
9582.21 |
2157.84 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
99 |
其它基層人員醫疔公共衛生單位 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生學 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公眾環保服務性 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企業發展部門醫遼 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成工作單位醫療器械 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅的保障結余 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋制度改革收入支出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
2018半年度收支部門預算表
公司的:萬是
工作 |
本年度支出費用總金額 |
常規性支出 |
內容付出 |
上交國家領導花費 |
經營的費用支出 |
對其他基層單位補貼費撥出 |
||||
功能分類 |
科目必名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
10890.63 |
10424.86 |
465.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代服務保障和學生就業總支出 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業上的院校離養老金 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業企業離退職 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政標準事業標準標準關鍵關于養老地產個人養老保險費用交款付出 |
341.19 |
341.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業上的標準工作年金激費教育支出 |
162.10 |
162.10 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形公共衛生與項目生二胎支出費用 |
10214.41 |
9748.64 |
465.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫學環境衛生系統 |
8951.82 |
8550.24 |
401.58 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市街道社區安全企業 |
8939.45 |
8550.24 |
389.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
任何農村基層醫療培訓機構安全培訓機構 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環保 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上共同清潔售后服務 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業發展組織醫學 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業政府部門醫療保障 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產后勤保障費用支出 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房收入分配改革支出費用 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
2018每年不需要審批收錄開支預算總表
的單位:70萬
工資 |
費用支出 |
||||
好項目 |
結算的時候數 |
建設項目 |
自動求和 |
一般的公開預決算民政審批 |
鎮政府性股票基金工程預算財務捐款 |
一、一般的共同預決算財政預算捐款 |
3248.84 |
一、通常功能性功能總支出 |
|
|
|
二、以政府性母基金預決算財務補貼款 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全開支 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全可靠收入支出 |
|
|
|
|
|
五、培養其他支出 |
|
|
|
|
|
六、科學有效技藝收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識體育足球與文化傳媒性支出 |
|
|
|
|
|
八、發展切實保障和就業問題開支 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
九、醫學環保與工作方案計生其他支出 |
3240.30 |
3240.30 |
|
|
|
十、節能節能環保材料節能環保材料付出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉統籌居委撥出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水付出 |
|
|
|
|
|
第十三、客運輸送性支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品堪探相關信息等總支出 |
|
|
|
|
|
15場、商業服務質量服務質量業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助相關國家撥出 |
|
|
|
|
|
18、國土局大海氣象局等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、公房保障措施開支 |
|
|
|
|
|
三十、糧油食品救災物資產出付出 |
|
|
|
|
|
二國慶、各種費用支出 |
|
|
|
年初個人收入合計數 |
3248.84 |
當年度費用支出 累計 |
3248.84 |
3248.84 |
|
月初財政局審批結轉和余額 |
|
年底財政預算捐款結轉和余額 |
|
|
|
常見公共服務概預算財政部門審批 |
|
|
|
|
|
政府部門性基金投資費用財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3248.84 |
總結 |
3248.84 |
3248.84 |
|
2018本年度通常情況下公開預算國庫撥付收入支出預算表
企業單位:70萬
工作 |
累計 |
根本支出費用 |
好項目花費 |
|||
功效類型 課程和科目編寫代碼 |
項目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活的保障和工作開支 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
|
行政部門企事業工作單位離提前退休 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
02 |
參公單位名稱離養老 |
8.54 |
8.54 |
|
210 |
|
|
醫藥衛生防疫與工作規劃懷孕經費支出 |
3240.30 |
2844.24 |
396.06 |
210 |
03 |
|
農村基層醫療器械環保結構 |
2170.21 |
1838.34 |
331.87 |
210 |
03 |
01 |
城鎮區域環保構造 |
2157.84 |
1838.34 |
319.50 |
210 |
03 |
99 |
某個表層社區醫療安全衛生構造收支 |
12.37 |
|
12.37 |
210 |
04 |
|
公眾衛生情況 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
210 |
04 |
08 |
基本性公開干凈產品 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
3248.84 |
2852.78 |
396.06 |
2018每年通常情況下共公項目預算不需要補貼款幾乎經費支出部門預算表
組織:萬的大寫
工作 |
加總 |
人專項資金 |
公用設施資金 |
||
成本分類管理 管理費用商品編號 |
課程公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資待遇福利教育支出 |
2615.34 |
2615.34 |
|
301 |
01 |
大多基本工資 |
470.84 |
470.84 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
284.60 |
284.60 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效公司 |
1494.58 |
1494.58 |
|
301 |
08 |
機關衛生事業單位考試名稱衛生事業單位考試名稱通常社區養老商業險費 |
|
|
|
301 |
09 |
事業年金納費 |
|
|
|
301 |
10 |
員工通常醫學保險服務激費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫藥補貼費交款 |
|
|
|
301 |
12 |
另外市場經濟服務保障納費 |
|
|
|
301 |
13 |
公寓房個人住房公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
別月工資春節福利性支出 |
365.32 |
365.32 |
|
302 |
|
貨物和服務質量收支 |
232.31 |
|
232.31 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作管理公司工作管理費用 |
27.55 |
|
27.55 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待廳接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱的原管理費 |
182.90 |
|
182.90 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
18.46 |
|
18.46 |
302 |
31 |
國家公務用車的正常運作保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關路網材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動學費 |
|
|
|
302 |
99 |
任何品牌和工作撥出 |
3.40 |
|
3.40 |
303 |
|
對我和家的政府補貼 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
05 |
家庭生活經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體林果工作補助 |
|
|
|
303 |
99 |
的各人和中國家庭的補貼金其他支出 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區環保設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具設配租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊數據網絡及免費軟件添置刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行購進 |
|
|
|
310 |
19 |
的交通運輸器具添置 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中股本折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
其他基金性撥出 |
|
|
|
累計數 |
2852.78 |
2620.47 |
232.31 |
2018年似的公共信息工程預算民政審批“三公”接待費及危險機關開機運行接待費收入支出竣工決算表
機關單位:W
普通公共性成本預算民政捐款“三公”金費 |
機關單位作業 接待費部門預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出境 (境)費 |
國家公務專車購置費及運作費 |
因公接持費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛租賃 購入費 |
國家公務私車 啟動費 |
||||||||||
概預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年終中央政府性股權基金預預算財政資金補貼款費用預算表
企業:萬美金
頂目 |
預估合計 |
關鍵開支 |
內容費用支出 |
|||
功能性分為 學科打碼 |
幾個會計科目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年固定資產欠債狀況表 |
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大額計量單位:萬多 |
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需求量 |
附加值 |
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年終數 |
年終數 |
期初數 |
月底數 |
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一、股權自動求和 |
—— |
—— |
6384.00 |
7097.72 |
(一)游動資金 |
—— |
—— |
3200.66 |
3753.93 |
(二)調整財力 |
—— |
—— |
3115.75 |
3240.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
719 |
794 |
451.32 |
503.83’ |
(1)車輛 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
♔ 通常情況下國家公務車輛 |
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🍌 執法監督執勤點用車的 |
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ඣ 特種工藝職業 高技術買車 |
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﷽ 別車輛租賃 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
471 |
547 |
1243.44 |
1313.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
179.20 |
179.20 |
𒀰 4.其他的固定位置資產投資 |
—— |
—— |
63.99 |
65.78 |
💖 減:顯示器固定資產折舊及減值需備 |
—— |
—— |
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(三)經常投資項目 |
—— |
—— |
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(四)現建建設工程 |
—— |
—— |
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(五)隱形的股本 |
—— |
—— |
67.59 |
103.38 |
ꦕ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另外房產 |
—— |
—— |
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二、外債自動求和 |
—— |
—— |
1171.81 |
1068.87 |
三、凈資產投資預估合計 |
—— |
—— |
5212.19 |
6028.85 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對于成都市松江區岳陽道路街道安全服務核心2018財政年度收入來源其他支出部門預算基本情況證明
深圳市松江區岳陽街區社區衛生貼心服務情況衛生情況貼心服務點局2018꧑年度收入總計為11569.66萬元、支出總計為11569.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加395萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、相對于鄭州市松江區岳陽大街社區干凈干凈貼心服務公司站2018一年度利潤部門預算原因詳細說明
上年ꩵ收入合計11533.39萬元,其中:財政撥款收入3248.84萬元,占28.17%;上級補助收入74.99萬元,占0.65%;事業收入7642.76萬元,占66.27%;其他收入566.8萬元,占4.91%。
三、介紹廣州市松江區岳陽街道辦事處社區網站衛生學貼心服務重心2018年中結余部門預算前提表明
上年ꦕ支出合計10890.63萬元,其中:基本支出10424.86萬元,占95.72%;項目支出465.77萬元,占4.28%。
四、關干滬市松江區岳陽銜道小區健康提供工作站點2018年末國庫捐款利潤經費支出綜合性條件說明怎么寫
昆明市松江區岳陽街區社區網站環衛服務的服務部2018🌊年度財政撥款收支總決算3248.84萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
五、觀于天津市松江區岳陽街區片區環保貼心服務咨詢中心2018年中一般來說共同工程預算財政性撥付教育支出竣工決算狀態說明
(一)一樣 公共性估算財務補貼款付出竣工決算總體目標原因
佛山市松江區岳陽的大街上特別公共衛生服務的中心的2018🎉年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,占本年支出合計的29.83%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
(二)一般來說公開項目預算財政部門捐款收入支出預算設備構造狀態
北京市松江區岳陽銜道社區居委會環衛安全服務網站站2018🍌年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)8.54萬元,占0.26%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3240.3萬元,占99.74%。
(三)基本公共服務部門預算財政局補貼款收入支出部門預算具體化問題
昆明市松江區岳陽居委會社區居委會衛生管理安全服務重點2018♎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3116.06萬元,支出決算為3248.84萬元,完成年初預算的104.26%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1♋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.54萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為3.41萬元,支出決算為8.54萬元,完成年初預算的250.44%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工死亡增加撫恤金。
2🍎、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2157.84萬元。主要用于:基本支出1,838.34萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出319.5萬元主要用于DR系統探測器、同型半胱氨酸檢測儀、醫用無油空壓機、高壓蒸汽滅菌器、口腔綜合治療臺、動態血壓監測系統、醫用水處理系統等設備,三號樓補液室等墻面維修,老舊廁所改造,信息系統等級保護建設,核心數據異機備份,繼續教育,設備房屋車輛電梯等日常維修及運行經費等。年初預算為2,047.05萬元,支出決算為2,157.84萬元,完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整。
4🐼、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)12.37萬元。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算為0萬元,支出決算為12.37萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未安排預算。
5⭕、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1070.09萬元。主要用于:基本支出1,005.9萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出64.19萬元主要用于基本公共衛生支出考核經費,基本公共服務中央補助,17基本公共衛生中央款及18年基本公共衛生服務中央補助。年初預算為1005.9萬元,支出決算為1070.09萬元,完成年初預算的106.46%。 決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初基本公共衛生服務未安排公用經費。
六、有關于北京市松江區岳陽街邊街道衛生情況精準服務中2018年終常見服務性概算民政付款核心收入支出竣工決算情形闡明
昆明市松江區岳陽街辦居委會干凈服務項目平臺2018ꦅ年度一般公共預算財政撥款基本支出2852.78萬元,包括人員經費2620.47萬元,公用經費232.31萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2615.34萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出232.31萬元,主要用于:物業管理費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出5.13萬元,主要用于:撫恤金。
♓七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費收入支出財政收入支出審批收入支出預算綜合時候這說明。
滬市松江區岳陽街道辦區域環衛服務性中間2018ඣ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因ꦇ上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”金費財務捐款其他支出竣工決算明確原因詳細說明。
昆明市松江區岳陽街社區居委會干凈衛生提供服務中2018本年無“三公”專項經費財政預算付款撥出。
八、并于鄭州市松江區岳陽街道平臺平臺健康安全服務管理平臺站2018半年度區政府性基金投資工程預算財政性補貼款付出結算的時候狀態描述
♔昆明市松江區岳陽街道辦事處居委衛生間工作重心2018當年度無政府性性新基金費用預算財政廳付款費用支出 。
九、國家資金企業經營項目預算國庫審批條件說明書怎么寫
♊昆明市松江區岳陽居委會街道辦衛生防疫提供服務學校2018月度無國家資產管理營運成本預算財政資金付款開支。
十、另外的比較重要裝修細節的環境闡明
(一)政府機關運轉專項資金結余原因
佛山市松江區岳陽街區社區網站安全衛生保障中央2018月度無機物關運營資金投入費用。
(二)政府機構選擇費用支出 環境
濟南市松江區岳陽街社區網站衛生情況服務保障平臺2018⛦年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為217.61萬元,其中:貨物采購金額56.46萬元、工程采購金額70.11元、服務采購金額91.04萬元。
(三)該車輛、經過唯一性侵占具體情況
上海市松江岳陽街道社區服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效評價管理制度原因
♔上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟綜評價項目12個,涉及預算金額381.86萬元。
第四部分 名詞解釋
♑一、不需要性資金資金付款薪資:指廠家當一年度度從本級不需要性資金資金部門乃至每一位員工得到的不需要性資金資金付款,包含應該通用工程費用不需要性資金資金付款和市政府性股票基金工程費用不需要性資金資金付款。
𓆉二、參公有成薪資:指參公有成工作單位展開專業課程業務部門游戲活動內容還有其輔助器游戲活動內容爭取的薪資。常見是:醫療管理服務管理薪資等。
﷽三、銷售納入:指事業性工作單位在專業化金融產品的生活極其輔助軟件的生活以外推進非獨有成本核算銷售的生活要先拿到的納入。
♔四、別的凈利潤:指的單位要先拿到的除“財政預算捐款凈利潤”、“人事凈利潤”、“營業凈利潤”等在內的凈利潤。大部分是:有價役苗凈利潤,公共信息傳染病防治健康體檢凈利潤等。
五、期初結轉和節余:就是指上一年度還未完成任務、結轉到當年度按光于規程繼讀操作的錢財。
𓄧六、年尾結轉和余額:指本全全年度或以往全年項目預算確定、因客觀事實要求時有一致規律始終無法按原打算試行,需推遲了到后全年按關于法律規定堅持實用的的資金。
🍎七、大體性總支出:指基層單位為保險組織正常值運行的、到位此外生活中辦公每日任務而造成的某項性總支出。
𒊎八、好項目結余:指政府部門為進行特定的的行政性操作神器任務或事業提升提升指標,在關鍵結余外會出現的各個結余。
𓄧九、銷售營運費用費用 :指事業發展政府部門在的專業游戲游戲促銷活動及外掛游戲游戲促銷活動以外搞好非獨有成本計算銷售營運游戲游戲促銷活動遭受的費用費用 。
⛦十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝔍11、政府部門工作資金:指政府部門的機構和操作國家地方公務員法安全管理的事業的機構在使用普遍公益性決算民政捐款設置的基礎結余中的臺賬共用資金結余。