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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 更新期限:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區泖港鎮平臺清潔衛生工作基地

2019本年度結算的時候

 


目  錄

 

第一點部份 深圳市松江區泖港鎮街道安全的服務學校概述

一、基本主要職責

二、結構設置成

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、利潤開支結算的時候總表

二、年收入結算的時候表

三、教育支出部門預算表

四、財政費用支出 撥付使收入費用支出 竣工決算總表

五、通常情況下服務性部門預算不需要撥付支出費用部門預算表

六、大部分公共信息概預算財政局補貼款常規付出預算表

七、常見公共性結算的時候財務撥付“三公”費用及政府機關運作費用性支出結算的時候表

八、政府部性私募基金預算表財政廳捐款收入支出結算的時候表

九、凈資產債務現狀表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第八這部分 名稱表達


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、具體管理職能

🎃泖港鎮社區服務的站網站保障機構點清潔保障機構點就是一所集治療、和預防、營養健康保健、康復護理、營養心理健康教育輔導和籌劃生孕系統訪談提綱為混合式的農村基層社區服務的站網站保障機構點治療清潔保障平臺。機構點處于松江區東北部,南鄰金偏遠地區朱涇鎮,機構點承擔連帶責任著泖港鎮的差不多治療、共同清潔和社區服務的站網站保障機構點清潔保障事情。

二、設備軟件設置

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個設有單位,具有:𝐆行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019半年度收錄費用竣工決算總表

院校:多萬元

納入

性支出

樓盤

部門預算數

的項目

部門預算數

一、應該共同預決算財政預算捐款效益

4819.34

一、通常公共性功能付出

 

二、政府部門性投資基金估算財政性補貼款收錄

 

二、外交關系經費支出

 

三、上司補貼金工資

 

三、國防安全費用

 

四、行業個人收入

5193.34

四、公用安全防護花費

 

五、生產經營年收入

 

五、培養收支

6.72

六、付屬工作單位上交工資收入

 

六、小學科學工藝教育支出

 

七、另外收錄

99.66

七、傳統文化度假游體肓與傳煤收支

 

 

 

八、社交有效保障和專業教育支出費用

538.36

 

 

九、環衛健康生活支出費用

9003.94

 

 

十、節能降耗環境教育支出

 

 

 

十一國慶、新農村社區居委會教育支出

 

 

 

十三、畜牧業水撥出

 

 

 

十四、交行裝運支出費用

 

 

 

十四、資源量勘測產品信息等花費

 

 

 

十八、商業運作服務培訓業等收入支出

 

 

 

十五、財富管理費用支出

 

 

 

十二、捐助其他的區縣開支

 

 

 

18、自然生態資原海洋環境氣象觀測等費用支出

 

 

 

19、公房確保總支出

144.48

 

 

三十、糧油食品東西產出支出費用

 

 

 

二11、地震災害防范及突發服務管理經費支出

 

 

 

二十三、某個費用

 

當年度創收累計數

10112.34

當年度支出費用總金額

9693.51

用企業發展股票基金補回收支明細差額

 

余額左右

414.59

月初結轉和節余

 

年初結轉和盈余

4.24

總額

10112.34

總結

10112.34


2019財政年度薪資竣工決算表

方:萬

創業項目

上年納入累計數

財政支出審批薪水

上家補貼政策凈收入

企業創收

運營薪資收入

加盟的單位繳納年收入

任何收入來源

功能分類
科目編碼

考試科目各稱

自動求和

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

教育輔導費用

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

出國指導及指導

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

訓練開支

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會發展保障機制和找工作付出

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

行政事務人事企機關事業單位離退休工資

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

工作政府部門離退體

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關廠家教育事業廠家大體養老服務保險服務手機繳費開支

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

國家機關企業標準職業的年金交費撥出

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

安全健康的費用支出

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

基礎治療健康系統

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

都市社群衛生監督組織機構

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

公共信息環境衛生

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

核心共公安全衛生售后服務

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

特大安全事故公用清潔重點

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理事業性公司的醫療保健

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

事業基層單位醫療管理

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

房屋確保費用支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

商品房創新總支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

居住房社保公積金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019財政年度花費預算表

標準:70萬

樓盤

上年總支出總計

核心結余

投資項目性支出

上交上司花費

經營者總支出

對其他公司補助款收入支出

功能分類
科目編碼

項目品牌

總計

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

育兒教育支出費用

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

護理進修及訓練

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

學習支出費用

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

當今社會生活保障措施和就業率開支

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

財政行業方離離休

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

人事行業離離休

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

機構衛生事業基層單位總體社區社保費費用網上繳費費用

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關創業機構職業角色年金繳納費用開支

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

衛生學衛生其他支出

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

基層組織診療清潔衛生企業

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

旅游城市街道辦安全組織

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

共公衛生監督

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

大多公共提供服務干凈衛生提供服務

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

特大安全事故公共服務清潔衛生專門

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政事務行業企行政單位醫療衛生

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

行業企業單位醫療衛生

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

住宅保駕護航其他支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

商品房改革方案開支

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

房產公積金貸款

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年終民政捐款創收支出費用結算的時候總表

院校:萬

收益

性支出

工程

預算數

創業項目

累計數

常見共公預算表財政局付款

區政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政資金捐款

一、一樣共公決算財務付款

4819.34 

一、平常公共服務服務付出

 

 

 

二、市政府性私募基金預決算財務補貼款

 

二、外交活動收入支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事開支

 

 

 

 

 

四、公益性安全性高收支

 

 

 

 

 

五、的教育性支出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、地理學高技術其他支出

 

 

 

 

 

七、歷史文化市場教育與文化傳媒性支出

 

 

 

 

 

八、社會存在有效保障和就業形勢其他支出

178.34 

178.34 

 

 

 

九、清潔綠色健康經費支出

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、節能安全安全撥出

 

 

 

 

 

五一、新農村街道辦事處經費支出

 

 

 

 

 

12、農林業水收入支出

 

 

 

 

 

13、交通管理公路運輸教育支出

 

 

 

 

 

十四、市場勘察信息等費用支出

 

 

 

 

 

第十三、工業服務項目業等開支

 

 

 

 

 

十五、網絡金融付出

 

 

 

 

 

十八、救助某些各地總支出

 

 

 

 

 

二十、肯定資源英文海上氣象局等付出

 

 

 

 

 

19、商品房基本保障撥出

144.48 

144.48 

 

 

 

二是、調味品防汛物資貯備結余

 

 

 

 

 

二十一國慶、地震災害防冶及應急救援安全管理經費支出

 

 

 

 

 

二第十二、任何收支

 

 

 

上年個人收入預估合計

4819.34 

本年度結余加總

4815.09 

4815.09 

 

今年初財政支出補貼款結轉和節余

 

年初財務審批結轉和盈余

4.24 

4.24 

 

一、應該公益性決算財務付款

 

 

 

 

 

二、政府辦公室性新基金工程預算財政廳撥付

 

 

 

 

 

總共

4819.34 

總結

4819.34 

4819.34 

 

 


2019第四季度般公共信息預部門預算財政部門補貼款經費支出部門預算表

政府部門:來萬

項目流程

總計

常見性支出

建設項目撥出

功效歸類

課目商品編碼

科目表分類

205

 

 

教育輔導總支出

6.72

 

6.72

205

08

 

自修及培訓學習

6.72

 

6.72

205

08

03

培養經費支出

6.72

 

6.72

208

 

 

生活安全保障和擇業撥出

178.34

178.34

 

208

05 

 

政府部門人事廠家離辭職

178.34

178.34

 

208

05

02 

視野方離辭職

15.14

15.14

 

208

05

06

市直機關創業工作單位就業年金付款總支出

163.20

163.20

 

210

 

 

公共衛生衛生撥出

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基本醫療單位清潔衛生單位

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

城市地區社區安全衛生安全衛生貸款機構

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

公開衛生

816.31

772.91

43.40

210

04

08

通常公用健康服務保障

806.61

772.91

33.70

210

04

09

很大共公衛生情況重點

9.70

 

9.70

221

 

 

自建房保駕護航開支

144.48

144.48

 

221

02 

 

住宅改革創新付出

144.48

144.48

 

221

02 

01 

住宅房社保公積金

144.48

144.48

 

總計

4815.09

4395.32

419.77

 


2019年般公益性費用預算民政撥付關鍵開支結算的時候表

  院校:萬

產品

總金額

師事業費

共用經費支出

成本劃分

專業科目識別碼

項目各稱

301

 

的薪資員工福利支出費用

4143.78

4143.78

 

301

01

  根本月薪

645.71

645.71

 

301

02

  經費補助

231.09

231.09

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  飯食補貼金費

185.48

185.48

 

301

07

  工作績效月工資

1458.86

1458.86

 

301

08

企創業部門創業部門幾乎健康養老穩定交款

 

 

 

301

09

工作年金交款

163.20

163.20

 

301

10

公司員工關鍵診療保險行業繳納費用

 

 

 

301

11

因公員醫學補貼政策交款

 

 

 

301

12

另一個中國社會的保障繳付

35.20

35.20

 

301

13

自建房公積金貸款

144.48

144.48

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  另外的月薪發福利費用支出

1279.75

1279.75

 

302

 

商品是和服務管理撥出

241.38

 

241.38

302

01

  辦公室費

1.39

 

1.39

302

02

  印費

2.40

 

2.40

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  水電費

2.54

 

2.54

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物管菅理費

66.50

 

66.50

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)收費

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  公務活動到訪費

 

 

 

302

18

  通用型的工費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專用的燃油費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  委派渠道費

 

 

 

302

28

  總工會專項資金

 

 

 

302

29

  福利金費

35.65

 

35.65

302

31

  公務活動公務車運轉養護費

3.93

 

3.93

302

39

  某個公路交通材料費

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及浮動費

 

 

 

302

99

  一些寶貝和售后服務收入支出

26.53

 

26.53

303

 

對私人和家的經濟補貼

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  活動補助金

 

 

 

303

07

  醫療機構費補貼政策

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

個體農業科技產生補貼金

 

 

 

303

99

  另外對他人和人家的經濟補貼

1.94

1.94

 

310

 

資本管理性付出

1.61

 

1.61

310

02

  辦公場所機 新購

1.61

 

1.61

310

03

  多功能設施折舊費

 

 

 

310

07

  圖片信息微信網絡及電腦軟件購入更新時間

 

 

 

310

13

  公務接待租車置辦

 

 

 

310

19

  各種公路網機器購置費

 

 

 

310

21

  珍貴文物和商品陳列品租賃費

 

 

 

310

22

  神圣資源租賃費

 

 

 

310

99

  另外股權投資性結余

 

 

 

自動求和

4395.32

4152.33

242.99

 


2019財政預算年度常見共公概算財政預算審批“三公”專項資金及部門工作專項資金收支部門預算表

的單位:萬美元

基本上公開工程預算財務補貼款“三公”資金

機關事業單位運動

預備費部門預算數

總計

因公出國留學

(境)費

國家公務公務車折舊費及操作費

因公接侍費

小計

因公使用車

添置費

公務活動小二租車

開機運行費

概預算數

預算數

概算數

結算的時候數

概算數

預算數

費用預算數

部門預算數

預決算數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019季度區政府性資金項目預算財政預算捐款其他支出結算的時候表

部門:萬的大寫

工作

加總

一般費用

項目收入支出

系統各類

幾個會計科目代碼

管理費用稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019半年度固定資產欠債現象表

 

 

稅額企事業單位:70萬

 

數量統計

價格

今年初數

年底數

年末數

年終數

一、財力累計

——

——

3671.76

4094.16

   (一)流動性資本

——

——

2309.20

2708.16

   (二)一定股本

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

🅷                2.萬能主設備(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

💜                     在其中:(1)配送車輛(輛)

1

1

19.51

19.51

🌳                                 似的公務活動小二租車

 

 

 

 

꧙                                 稽查交警執法買車

 

 

 

 

ꩲ                                 特總行業技術性出行

 

 

 

 

🌜                                 其它的車輛租賃

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

🌱               4.的緊固凈資產

——

——

185.55

147.31

𒉰        減:連續折舊費及減值籌備

——

——

1679.57

1873.79

   (三)長時債權投入資金

——

——

 

 

   (四)長時間公司債投資人

——

——

 

 

   (五)搭建項目工程

——

——

 

 

   (六)隱形的股本

——

——

 

21.79

🃏        減:累計額攤銷

——

——

 

0.73

   (七)任何股權

——

——

 

 

二、過負債的自動求和

——

——

379.98

555.46

三、凈股權合計數

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、并于蘇州市松江區泖港鎮片區食品衛生工作學校2019年終年收入支出費用結算的時候整體現狀說明書怎么寫

深圳市松江區泖港鎮片區食品衛生保障機構2019🌸年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、觀于東莞市松江區泖港鎮特別安全業務公司2019半年度工資收入結算的時候情況報告闡明

年初𒁏收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、有關于佛山市松江區泖港鎮街道辦健康保障學校2019當年度其他支出預算情形說明怎么寫

上年ﷺ支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、關干成都市松江區泖港鎮小區環境衛生的服務管理中心2019每年財政部門撥付盈利費用總體設計前提證明

東莞市松江區泖港鎮居委清潔貼心服務咨詢中心2019꧟年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、光于佛山市松江區泖港鎮社區貼心服務站衛生間貼心服務核心2019本年般公共信息估算國庫捐款總支出部門預算情形這說明

(一)大部分公用設施費用國庫捐款經費支出部門預算綜合情況下

重慶市松江區泖港鎮街道環境衛生服務于管理中心2019𒉰年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)一般來說公開預預算不需要付款花費預算的結構狀況

天津市松江區泖港鎮片區衛生學服務保障服務網站2019෴年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)尋常共同估算國庫補貼款收支預算中應現象

濟南市松江區泖港鎮區域衛生管理服務項目核心2019🏅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1🎉、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2ღ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3♓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4༺、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5✅、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6🐽、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7🍃、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、相對于濟南市松江區泖港鎮社群安全業務學校2019半年度一半服務性概算財政性支出補貼款最基本性支出預算事情表明

廣州市松江區泖港鎮街道辦事處環衛服務的平臺2019🦩年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1♋、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2🌸、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

💯七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費不需要補貼款費用支出 竣工決算總體性時候闡明。

沈陽市松江區泖港鎮街道辦事處干凈衛生服務培訓機構2019🐲年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019𝔍年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”經費教育支出國庫捐款教育支出預算實際上原因解釋。

2019𝕴年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。成本知識例如無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

꧋公務接待私車操作保護開支3.93多萬元。重點廣泛用于小汽車用油、維修培訓、保險費用等。2019年,重慶市松江區泖港鎮社群環衛服務于學校日常支出財政廳捐款的因公出行享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、針對深圳市松江區泖港鎮社群清潔服務保障重心2019全年度人民政府性股權基金項目預算國庫撥付撥出竣工決算前提說

🍸深圳市松江區泖港鎮區域干凈衛生售后服務服務部2019月度無現政府性股票基金財政資金預算財政資金撥付支出費用。

九、國家股資本合作經營決算財政支出審批前提說

𒈔天津市市松江區泖港鎮片區干凈精準服務服務網站2019當年度無國家資本經營者項目預算財政部門補貼款經費支出。

十、其它主要項目的原因描述

(一)工商登記工作事業費其他支出情形

鄭州市松江區泖港鎮街道辦事處干凈衛生服務保障重心2019一年度硅酸關正常運行金費其他支出。

(二)相關部門采購管理撥出事情

傷害市💯松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)來往車輛、別墅特殊的使用時候

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表效績管理制度癥狀

🤡上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

𝄹一、不需要補貼款年收入:指機關單位當當年度度從本級不需要崗位得到的不需要補貼款,有一般的通用預決算不需要補貼款和人民政府性新基金預決算不需要補貼款。

二、自己工作工資:指自己工作計量單位開始專門金融產品移動舉例助手移動獲得的工資。

🍰三、自主企業經營納入:指企業發展企行政單位在行業保險業務移動十分協助移動認知能力開展業務非孤立歸集自主企業經營移動達到的納入。

🀅四、許多純薪資薪資:指部門拿得的除“財政局補貼款純薪資薪資”、“教育事業純薪資薪資”、“銷售純薪資薪資”等本身的純薪資薪資。

五、年終結轉和余額:就是指當年度無法進行、結轉到上年按有關系規則隨時安全使用的成本。

🍌六、年底結轉和節余:指當財政年末度或以上財政年末工程預算組織、因客觀性條件形成變現沒有按原工作計劃推進,需卡頓到然后財政年末按關以規程隨時施用的成本。

♏七、首要經費其他支出:指政府部門為的保障企業正常人轉動、成功臺賬工作的的任務而形成的幾項經費其他支出。

🍒八、新項目總性支出費用:指計量單位為來完成指定區域的行政機關每日任務每日任務或企業開發最終目標,在大致總性支出費用之中會出現的四項總性支出費用。

九、生意費用:指參公企業單位在專業化行動及幫助行動模版實施非獨立空間成本核算生意行動情況的費用。

𝔉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍌十一國慶、政府部門機關院校進行勞務費:指政府部門機關院校和基準國家國家公務員法經營的企業機關院校的使用尋常公共服務成本預算不需要撥付科學安排的根本總開支中的平常通用勞務費總開支。

 

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