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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 正式發布準確時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區泖港鎮區域食品衛生服務性基地

2018全年度部們部門預算

 

 

 

 


目  錄

 

第二大部分 西安市松江區泖港鎮街道辦清潔貼心服務中情況

一、通常職能作用

二、醫院設施

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、工資性支出竣工決算總表

二、薪資預算表

三、教育支出部門預算表

四、不需要撥付工資收入支出結算的時候總表

五、一般的公開費用預算不需要補貼款開支預算表

六、普遍服務性工程預算不需要付款最基本收入支出竣工決算表

七、一般的公用設施成本預算民政撥付“三公”資金及機關單位開機運行資金花費部門預算表

八、政府機關性資金預算表財務捐款收支預算表

九、財力欠債事情表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

最后有些 專有名詞釋疑

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、包括職權

🌠泖港鎮街道辦清潔環衛產品項目質量管理產品中間一所集醫療管理設備保障、預防措施、養護、術后康復、營養學校和打算生殖工藝專業指導為一體機的群眾街道辦醫療管理設備保障清潔環衛產品項目質量組織 。管理產品中間座落在松江區中南部,南鄰金大別山區朱涇鎮,管理產品中間分擔著泖港鎮的主要醫療管理設備保障、共同清潔環衛和街道辦清潔環衛產品項目質量操作。

二、構造布置

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個下設醫院,比如:෴行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018本年營收開支竣工決算總表

公司的:十萬

使收入

開支

工程項目

預算數

新項目

預算數

一、財務審批收入來源

3,991.47

一、常見公共信息精準服務其他支出

 

  至少:國家性股票基金項目預算財務審批

 

二、外交史支出費用

 

二、上一級補貼薪資收入

 

三、防御教育支出

 

三、行業薪水

4,715.75

四、通用安全性高收支

 

四、加盟年收入

 

五、幼教支出費用

5.32

五、附帶標準上交個人收入

 

六、科學課技能收入支出

 

六、另外使收入

405.80

七、特色文化運動與文化傳媒總支出

 

 

 

八、的社會有效保障和就業創業撥出

26.97

 

 

九、社區醫療環境衛生與預計生孩教育支出

9,079.37

 

 

十、節約能源壞保教育支出

 

 

 

十一國慶、城鎮社區服務站撥出

 

 

 

第十二、農林業水付出

 

 

 

十五、交通線運輸業性支出

 

 

 

十四、物資探勘資訊等費用支出

 

 

 

十八、商業樓安全服務行業等收支

 

 

 

16、金融投資費用支出

 

 

 

十六、支援另外國家收入支出

 

 

 

二十、土地淺海氣象臺等付出

 

 

 

第十九、商品房擔保支出費用

5.26

 

 

三十、油糧武器裝備存儲撥出

 

 

 

二11、某個其他支出

 

上年薪資收入總計

9,113.02

年初撥出總計

9,116.92

用企事業投資基金補回開支差額

116.59

余額平均分配

116.89

年終結轉和余額

4.20

歲末結轉和余額

 

共計

9,233.81

總額

9,233.81


2018第四季度薪資竣工決算表

企業:來萬

頂目

本年度效益累計

民政付款工資

上家補助款營收

事業收入水平

自主經營工資收入

附設單位名稱上交納入

同一使收入

功能分類
科目編碼

項目命名

總計

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

教學撥出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

進修班及培訓教育

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  訓練其他支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社會發展有效保障了和自主創業撥出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政性行業工作單位離離休

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  企業行業離退體

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  國家機關教育事業政府部門基本的養老院穩妥付費經費支出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  政府機關企業發展部門職業分析年金交款開支

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫療服務清潔與準備養育費用

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

下基層醫院衛生防疫平臺

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  城區居委會干凈系統

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  各種基本醫療系統衛生情況系統花費

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公共信息干凈

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  基本上公用環衛保障

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政機關事業有成的單位整形

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  企事業標準診療

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

商品房確保花費

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

商品房創新經費支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  往房北京公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018年中教育支出部門預算表

機構:萬美元

該項目

本年度收入支出總金額

核心付出

建設項目支出費用

上交國家上一級總支出

合作經營付出

對附設行業補貼性支出

功能分類
科目編碼

會計科目標題

總計

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

培訓收入支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

自修及培訓課程

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  課程培訓費用支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社會存在有效保障和出去上班費用

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政訴訟事業發展計量單位離辭職

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業有成計量單位離退體

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  國家機關事業發展企業基礎頤養保險金繳付經費支出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  市直機關衛生事業工作單位專業年金交費總支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫療服務公共衛生與設計生小孩開支

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

基層員工醫藥清潔平臺

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  成市小區衛生間組織

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  另外的農村基層醫治安全衛生裝置開支

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公用環保

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  大體公用設施環保服務管理

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政訴訟人事公司的醫療服務

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  工作基層單位醫療保障

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

房間維護結余

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

公房改善教育支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  房屋個人公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018年終財政局付款收入來源花費部門預算總表

政府部門:億元

使收入

總支出

工程項目

部門預算數

項目

自動求和

基本上共同概算財務付款

縣政府性理財產品財政廳預算財政廳捐款

一、普遍公眾預算表財政廳捐款

3,991.47 

一、基本公用服務經費支出

 

 

 

二、現政府性投資基金概算民政捐款

 

二、國際關系費用支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事收支

 

 

 

 

 

四、公用設施安會收入支出

 

 

 

 

 

五、幼小銜接開支

5.32 

5.32

 

 

 

六、學科新技術經費支出

 

 

 

 

 

七、文化知識教育與山東新農商軟件科技有限公司總支出

 

 

 

 

 

八、社會上維護和求業經費支出

26.97 

26.97 

 

 

 

九、醫療機構衛生間與工作方案生小孩支出費用

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、工業節能優質撥出

 

 

 

 

 

十一國慶、縣域街道辦收入支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水撥出

 

 

 

 

 

13、公路網公路運輸撥出

 

 

 

 

 

十四、產品地質勘察內容等撥出

 

 

 

 

 

第十六、商業安全服務安全流通業等其他支出

 

 

 

 

 

第十五、金融科技花費

 

 

 

 

 

二十七、扶持某個省市總支出

 

 

 

 

 

二十、國土資源海底氣候等總支出

 

 

 

 

 

19、居住房服務保障總支出

5.26 

5.26 

 

 

 

四十、調味品東西儲備庫費用

 

 

 

 

 

二11、其它費用支出

 

 

 

當年度薪資合計數

3,991.47 

當年度教育支出總金額

3,991.47 

3,991.47 

 

年終國庫撥付結轉和余額

 

月底財政性補貼款結轉和節余

 

 

 

      常見公共服務項目預算財政廳補貼款

 

 

 

 

 

      政府辦公室性理財產品決算不需要撥付

 

 

 

 

 

總金額

3,991.47 

共計

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018第四季度普遍公益性預預算財政局補貼款教育支出預算表

企事業單位:萬是

項目

累計數

關鍵性支出

頂目開支

功能表各類

管理費用標識號

科目必英文名稱

205

 

 

學校撥出

5.32

0.00

5.32

205

08

 

進修學校及培訓教育

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  培養其他支出

5.32

0.00

5.32

208

 

 

社會各界質量保障和工作開支

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

行政部門企業機關單位離辭職

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

行政機關視野基層單位常見頤養天年穩妥激費性支出

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  機關教育事業方教育事業方就業年金手機繳費費用支出

7.71

7.71

0.00

210

 

 

醫藥干凈衛生與打算生孕總支出

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

基本醫療管理衛生情況機購

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  地市區域衛生學機購

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  某個下基層整形衛生學組織機構支出費用

4.09

0.00

4.09

210

04

 

公用設施環保

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  主要公共貼心服務衛生防疫貼心服務

546.14

505.30

40.84

210

11

 

行政機關事業發展行業醫疔

175.83

175.83

 

210

11

02

衛生事業基層單位醫遼

175.83

175.83

 

221

 

 

租賃房有保障性支出

5.26

5.26

0.00

221

02

 

往房教育體制改革收支

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  房產公積金貸款

5.26

5.26

0.00

總金額

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018年中正常公用財政廳預算財政廳捐款關鍵其他支出竣工決算表

  部門:百萬元

業務

自動求和

人員管理勞務費

公共經費預算

成本種類

考試科目數字

項目英文名稱

301

 

基本工資好處總支出

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  大體月薪

405.84

405.84

 

301

02

  津貼補肋補肋

238.12

238.12

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  伙食費補貼政策費

125.24

125.24

 

301

07

  績效考核月薪

1,313.23

1,313.23

 

301

08

行政廠家事業上廠家基本的社區養老安全費

19.26

19.26

 

301

09

專職年金繳納費用

7.71

7.71

 

301

10

退休職工常規醫學保險服務付費

175.83

175.83

 

301

11

因公員醫療衛生補助款交款

 

 

 

301

12

另一個中國社會維護納費

31.91

31.91

 

301

13

房產社保公積金

5.26

5.26

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  的工薪福利金費用

1,140.98

1,140.98

 

302

 

淘寶商品和服務質量花費

141.11

 

141.11

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業客服工作費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)材料費

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  會儀費

0.12

 

0.12

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接待室費

 

 

 

302

18

  專業的服務費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專門的然料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  申請服務費

 

 

 

302

28

  公會專項資金

 

 

 

302

29

  優惠費

 

 

 

302

31

  公務活動買車作業運營維護費

1.65

 

1.65

302

39

  其他的公路網雜費

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加手續費

 

 

 

302

99

  相關物品和工作支出費用

 

 

 

303

 

對各人和家人的補助費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動津貼

 

 

 

303

07

  醫藥費經濟補貼

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

個體農耕生產國家補貼

 

 

 

303

99

  另一個個人賬戶和小家庭的補貼政策開支

 

 

 

310

 

資本投資性花費

 

 

 

310

02

  會議室裝置購入

 

 

 

310

03

  專業級機 折舊費

 

 

 

310

07

  信息內容線上及pc軟件購入升級

 

 

 

310

13

  因公公務車購入

 

 

 

310

19

  許多出行生產工具購入

 

 

 

310

22

  無形中固定資產租賃費

 

 

 

310

99

  另一資本公司性撥出

 

 

 

累計

3,604.49

3463.38

141.11

 


2018年平常公共服務財政部門預算財政部門撥付“三公”費用及單位運轉費用支出費用預算表

機構:萬美金

平常公用工程預算國庫付款“三公”資金

工商登記運作

資金竣工決算數

累計

因公出國留學

(境)費

公務活動公務車租賃費及工作費

國家公務接待工作費

小計

國家公務小二租車

租賃費費

公務接待車輛使用

執行費

費用預算數

預算數

估算數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

概算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

預決算數

竣工決算數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018第四季度以政府性股權基金費用預算財政部門捐款其他支出結算的時候表

部門:千元

業務

加總

差不多開支

項目流程開支

功能性的分類

科目必打碼

科目表名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度目標股本債務時候表

 

 

費用組織:萬是

 

數據

交換價值

年末數

年終數

年末數

年底數

一、凈資產預估合計

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)出入股權

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)穩定資源

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

𝓰                          尋常公務活動私家車

 

 

 

 

𓆏                          衛生監督執法巡邏使用車

 

 

 

 

🌟                          持種專科高技術租車

 

 

 

 

🌜                          同一小二租車

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

💝               4.其余一定基金

——

——

 1804.11

 1859.01

🔥        減:總計折舊費及減值準備工作

——

——

 

 

   (三)長遠的投資

——

——

 

 

   (四)現建項目

——

——

 

 

   (五)隱形的凈資產

——

——

 

 

ꦫ        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)同一資產投資

——

——

 

 

二、欠債加總

——

——

 426.02

 379.98

三、凈財產合計數

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、相關傷害市松江區泖港鎮特別清潔衛生的服務平臺的2018年中利潤付出部門預算整體時候反映

濟南市松江區泖港鎮片區干凈服務質量中央2018♓年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,醫院門診治療客流量比本年增添,otc藥品等共公專項資金增添。

二、就鄭州市松江區泖港鎮街道衛生間工作學校2018當年度收入來源結算的時候情況發生這說明

年初▨收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、關與昆明市松江區泖港鎮社區業務中心站衛生管理業務中心站2018本年度付出預算情形說明書怎么寫

年初🍌支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、關于幼兒園重慶市松江區泖港鎮街道社區服務的學服務的中心站2018年末國庫撥付納入經費支出整體狀態反映

成都市松江區泖港鎮街道辦事處食品衛生業務中心的2018ꦰ年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、介紹東莞市松江區泖港鎮社區環保環保服務管理咨詢中心2018半年度通常事情下公益性預算財政資金撥付教育支出預算事情說明書

(一)常見服務性費用預算不需要補貼款總支出預算綜合性具體情況

武漢市松江區泖港鎮社區網站環境衛生產品學校2018⛎年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)應該通用項目預算財政性撥付付出結算的時候構成具體情況

成都市松江區泖港鎮區域干凈衛生服務于管理中心2018🏅年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)平常共同項目預算財政性補貼款收支竣工決算具體化現狀

滬市松江區泖港鎮街道辦事處干凈業務中心站2018𒀰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1⭕、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3❀、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4🔥、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5😼、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6ꦕ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7ꦰ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

🎃七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政局補貼款收入支出竣工決算整體來說情況報告闡述。

昆明市松江區泖港鎮社群衛生學精準服務核心2018🦄年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018꧂年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”預備費民政補貼款結余竣工決算到底實際請示報告書。

2018꧃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🎉因公專車工作保護支出費用1.65萬多。一般用來工程車輛汽柴油返修穩定等。2018年,滬市松江區泖港鎮社群公共衛生服務培訓主花費財政局付款的因公小二租車保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、對深圳市松江區泖港鎮小區干凈衛生服務管理中2018本年市政府性新基金項目預算財政部門付款撥出預算前提反映

武漢市松江區泖港鎮居委衛生學服務的學校2018年末無中央政府性基金投資費用財政資金捐款支出費用。

九、國有土地資金運作預決算民政捐款的情況闡述

🥀成都市松江區泖港鎮社區網站衛生防疫業務中間2018財政收入支出年度無國有化資本投資經營管理預決算財政收入支出審批收入支出。

十、其他的極為重要事宜的現狀這說明

(一)市直機關運作接待費性支出前提

東莞市松江區泖港鎮社區售后服務主環衛售后服務主2018年末高分子關自動運行經費預算總支出。

 

(二)縣政府購置教育支出事情

昆明市松江區泖港鎮社區網站衛生學產品中心的2018✱年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018𒈔年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車量、房產特殊性占有癥狀

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算工作績效維護現象

🦩上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018每年深入推進的效績評分內容6個ꩵ,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

ജ一、財務局付款納入:指組織上一年度從本級財務局機構作為的財務局付款,包擴正常公共服務概算財務局付款和政府部門性基金投資概算財務局付款。

🐷二、教育衛生間事業薪水水平:指教育衛生間事業方深入推進工程專業行業的活動形式還有助手的活動形式認定的薪水水平。主耍是:醫院薪水水平、公共服務衛生間薪水水平等。

☂三、銷售收錄水平:指事業政府部門在非常專業行業移動以及其協助移動以外開始非自主折算銷售移動授予的收錄水平。

✅四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、期初結轉和余額:就是指去年度無法結束、結轉到當年度按相關規程延續使用的的本金。

🦄六、年初結轉和余額:指當2020年終或現在2020年估算籌劃、因主觀性的條件發生轉化無發按原工作規劃具體實施,需推遲了到時候2020年按相關聯規程一直實用的周轉金。

七、大多撥出:指公司的為保護平臺正常人運行的、完成責任日常責任責任責任而遭受的各類撥出。

ꦫ八、頂目收支:指企參公單位為已完成對應的政府部門崗位任務卡或參公提升要求,在最基本收支外發生的一項收支。

💜九、操作教育開支:指創業公司的在專業生活及氧化硅生活之余深入開展非人格獨立折算操作生活產生的教育開支。

🍨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♛11、行政訴訟方運轉預備費:指行政訴訟方和操作公務接待員法管理方法的事業機關單位方選擇通常公開費用財政費用補貼款制定的基本性費用中的日常工作通用預備費費用。

 

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