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2018年度部門決算公開(上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 公布的時刻:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市市松江區佘山鎮街道清潔售后服務公司的

2018年終部門乃至每一位員工預算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一點區域 西安市松江區佘山鎮社區產品管理中心食品衛生產品管理中心情況

一、   首要行政職能

二、  部門乃至每一位員工竣工決算政府部門產生

第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、純收入收入支出結算的時候總表

二、使收入預算表

三、性支出預算表

四、不需要付款純收入其他支出竣工決算總表

五、通常情況下公益性工程預算財政廳補貼款花費預算表

六、正常通用估算財務補貼款核心撥出竣工決算表

七、常見通用結算的時候國庫撥付“三公”金費及部門作業金費收入支出結算的時候表

八、政府機構性理財產品結算的時候財政性付款收入支出結算的時候表

九、資本債務具體情況報告

第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

最后地方 詞解讀

 


第一部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況

 

一、注意職權

ও南京市松江區佘山鎮社區網站環衛精準服務性于心中是南京市松江區環衛正常醫學會會主管道的面層整形環衛貸款機構。最主要的行政職能涵蓋:承擔連帶責任佘丘陵地區區社會上百姓顧客大致整形精準服務性于及公共信息環衛精準服務性于。

二、科室結算的時候行業構造(僅有個行業的科室,本部位的內容為“中介機構設為”)

從費用企業定義看,ܫ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。


第二部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018第四季度效益性支出部門預算總表

工作單位:千元

薪資

花費

品牌

預算數

頂目

結算的時候數

一、財政廳捐款效益

3754.39

一、通常情況公共性業務經費支出

 

  之中:市政府性債卷預決算財政支出捐款

 

二、外交關系費用

 

二、上級領導補貼金凈收入

321.33

三、中國國防教育支出

 

三、視野使收入

4552.80

四、公用防護撥出

 

四、銷售創收

 

五、教肓費用支出

7.62

五、附設公司的繳納效益

 

六、小學科學新技術總支出

 

六、另外盈利

511.02

七、企業文化體肓與影視文化總支出

 

 

 

八、世界 保駕護航和就業的花費

379.62

 

 

九、醫療設備清潔與計劃書二孩費用支出

8355.40

 

 

十、節能減排綠色環保教育支出

 

 

 

五一、城鄉一體化社區服務站花費

 

 

 

十三、畜牧業水收支

 

 

 

十五、公共交通物流物流總支出

 

 

 

十四、物資勘察短信等付出

 

 

 

15、房地產業精準制造業等開支

 

 

 

十五、銀行業支出費用

 

 

 

十六、扶持別的國家收支

 

 

 

18、土地資源海底景象等付出

 

 

 

第十九、住宅擔保開支

130.11

 

 

二十二、糧油加工物資采購產出費用

 

 

 

二11、各種收入支出

 

本年度收入水平總計

9139.54

本年度費用合計數

8872.75

用參公新基金處理開支差額

 

節余合理安排

214.16

本年結轉和余額

137.94

年初結轉和余額

190.57

總額

9277.48

累計

9277.48


2018每年薪資收入預算表

企業:多萬元

大型項目

年初年收入累計

財政支出撥付收益

上一級補帖收入水平

企事業營收

營業個人收入

附屬企事業單位上交國家效益

一些使收入

功能分類
科目編碼

課程和科目稱謂

合計數

9139.54 

3754.39 

321.33 

4552.80 

 

 

511.02 

205

 

 

教育學校撥出

7.62

7.62 

 

 

 

 

 

205

99

 

任何教導費用

7.62

7.62

 

 

 

 

 

205

99

99

各種教學收入支出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會保證和求業結余

379.62 

379.62 

 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門教育事業部門離退休年齡

379.62

379.62

 

 

 

 

 

208

05

02

事業部門離提前退休

54.54

54.54

 

 

 

 

 

208

05

05 

機構視野方常見關于養老地產社保養老行業交款撥出

186.74 

186.74 

 

 

 

 

 

208

05

06

機構企業發展工作單位常見給養老保費繳納開支

138.34 

138.34 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備環衛與行動計劃二孩開支

8622.19

3237.04

321.33

4552.80

 

 

511.02

210

03

 

基層員工治療干凈培訓機構

7473.93

2382.76

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

01

大都市街道社區健康中介機構

7461.66

2370.49

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

99

別的基層醫院醫院環衛系統收入支出

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210

04

 

公眾安全

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

04

08

幾乎服務性性環境衛生服務性

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

11

 

財政行業企公務員醫療衛生

88.46

88.46

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性單位名稱醫藥

88.46

88.46

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保駕護航付出

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房變革結余

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

01

房屋個人公積金

130.11

130.11

 

 

 

 

 

 


2018全年度收支部門預算表

單位名稱:萬是

的項目

年初經費支出自動求和

主要收入支出

工作結余

上交國家上級部門支出費用

管理經費支出

對附帶政府部門補助款費用支出

功能分類
科目編碼

課程簡稱

預估合計

8872.75 

8430.51 

442.24 

 

 

 

205

 

 

育兒教育經費支出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

 

其它的培訓開支

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

99

其他的幼兒教育支出費用

7.62 

 

7.62 

 

 

 

208

 

 

市場經濟安全保障和專業教育開支

379.62 

379.62 

 

 

 

 

208

05 

 

行政性事業心機關單位離養老

379.62

379.62

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業企事編離辭職

54.54

54.54

 

 

 

 

208

05

05 

的單位事業的單位的單位基本的給養老保費交費開支

186.74

186.74

 

 

 

 

208

05

06

工商登記工作企事業編關鍵頤養天年保險公司手機繳費花費

138.34

138.34

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備安全與規劃孕育開支

8355.40

7920.78

434.62

 

 

 

210

03

 

基層組織醫療器械公共衛生貸款機構

7241.09

6915.82

325.27

 

 

 

210

03

01

大城市社區網站環保醫療機構

7228.82

6915.82

313.00

 

 

 

210

03

99

其它的基成醫療設備安全組織總支出

12.27

 

12.27

 

 

 

210

04

 

公共性環境衛生

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

04

08

基本性公用設施衛生監督安全服務

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

11

 

財政工作公司的整形

88.46

88.46

 

 

 

 

210

11

02

事業發展廠家醫療器械

88.46

88.46

 

 

 

 

221

 

 

公房切實保障性支出

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改革的實質撥出

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

01

房間北京公積金

130.11

130.11

 

 

 

 

 


2018當年度財務付款使收入收支部門預算總表

企業:萬塊

收錄

費用支出

好項目

結算的時候數

工程項目

總金額

似的公眾費用預算財政局審批

鎮政府性股權基金成本預算民政補貼款

一、一般的公開成本預算財政局付款

3754.39 

一、普通共公的服務經費支出

 

 

 

二、政府部門性私募基金估算財政部門付款

 

二、國際關系教育支出

 

 

 

 

 

三、飲水機費用支出

 

 

 

 

 

四、公開安全衛生撥出

 

 

 

 

 

五、培養收支

7.62 

7.62 

 

 

 

六、小學科學技術撥出

 

 

 

 

 

七、藝術體肓與傳媒業經費支出

 

 

 

 

 

八、市場保障措施和自主創業付出

379.62 

379.62 

 

 

 

九、醫用公共衛生與打算發育結余

3237.04 

3237.04 

 

 

 

十、節能減排節能減排費用支出

 

 

 

 

 

11、城鄉建設居委會撥出

 

 

 

 

 

12、農業水收支

 

 

 

 

 

13、交通銀行貨運經費支出

 

 

 

 

 

十四、能源勘測信心等費用支出

 

 

 

 

 

十六、行業保障業等花費

 

 

 

 

 

第十六、財富管理支出費用

 

 

 

 

 

二十七、支助其他各地撥出

 

 

 

 

 

18、土地海上氣象站等收支

 

 

 

 

 

黨的十九、往房保障機制收入支出

130.11 

130.11 

 

 

 

二是、調味品廢舊物資存儲結余

 

 

 

 

 

二十一國慶、其他的性支出

 

 

 

年初凈收入總計

3754.39 

本年度性支出總計

3754.39 

3754.39 

 

今年初財政部門付款結轉和盈余

 

年終財政支出付款結轉和節余

 

 

 

      一般來說公眾成本預算財政支出審批

 

 

 

 

 

      現政府性股權基金成本預算財政部門捐款

 

 

 

 

 

總共

3754.39 

總共

3754.39 

3754.39 

 

 


2018年中平常公用設施工程預算財政性捐款費用支出 竣工決算表

公司的:多萬元

樓盤

累計

關鍵花費

創業項目費用支出

功能模塊等級分類

會計科目編寫代碼

課目名字

205

 

 

教育教學撥出

7.62

 

7.62

205

99

 

其它的幼教經費支出

7.62

 

7.62

205

99

99

的育兒教育性支出

7.62

 

7.62

208

 

 

社會的保障措施和專業教育費用

379.62

379.62

 

208

05 

 

行政機關企業發展行業離養老金

379.62

379.62

 

208

05

02

行業廠家離退職

54.54

54.54

 

208

05

05 

部門事業標準通常社會社保養老公司納費性支出

186.74

186.74

 

208

05

06

機關計量單位創業計量單位常規社會養老商業險商業險繳付性支出

138.34

138.34

 

210

 

 

醫遼食品衛生與設計生孕經費支出

3237.04

2994.17

242.87

210

03

 

群眾醫藥安全衛生裝置

3282.76

2201.61

181.15

210

03

01

市政平臺清潔單位

2370.49

2201.61

168.88

210

03

99

的下基層醫院衛生學構造經費支出

12.27

 

12.27

210

04

 

公開環保

765.82

704.10

61.72

210

04

08

常見公共性環保業務

765.82

704.10

61.72

210

11

 

行政事務事業計量單位計量單位醫藥

88.46

88.46

 

210

11

02

事業發展公司醫院

88.46

88.46

 

221

 

 

房屋服務教育支出

130.11

130.11

 

221

02

 

住宅房改制收入支出

130.11

130.11

 

221

02

01

商品房個人公積金

130.11

130.11

 

預估合計

3754.39

3503.90

250.49

 


2018財政廳年度根本上公共信息預結算的時候財政廳捐款根本其他支出結算的時候表

  的單位:千元

工程

加總

人工專項經費

公供事業費

成本分級

管理費用商品編號

管理費用名字

301

 

年薪副利花費

3302.81

3302.81

 

301

01

  大致年終獎金

422.96

422.96

 

301

02

  津貼費補助費

251.78

251.78

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼金費

 

 

 

301

07

  績效考核月薪

1141.95

1141.95

 

301

08

機構教育事業機構通常健康養老商業保險費用

263.98

263.98

 

301

09

職業分析年金手機繳費

138.33

138.33

 

301

10

企業職員根本社區醫療商業險繳納

88.46

88.46

 

301

11

公務活動員社區醫療津貼交款

 

 

 

301

12

另一市場服務付款

40.02

40.02

 

301

13

往房北京公積金

130.11

130.11

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  另外的基本薪資福利性教育支出

825.22

825.22

 

302

 

品牌和服務質量收支

182.20

 

182.20

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  業主服務承包費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)資金

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  房租費費

 

 

 

302

15

  工作會費

 

 

 

302

16

  陪訓費

 

 

 

302

17

  因公接代費

 

 

 

302

18

  專屬原工費

105.60

 

105.60

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專門的氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托人的業務費

 

 

 

302

28

  總工會勞務費

 

 

 

302

29

  好處費

48.29

 

48.29

302

31

  公務活動私家車運動運維費

 

 

 

302

39

  一些道路花費

 

 

 

302

40

  稅金及疊加材料費

 

 

 

302

99

  其它淘寶產品和服務于總支出

28.31

 

28.31

303

 

對每個人和家用的政府補貼

18.89

18.89

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

18.89

18.89

 

303

05

  人生補助費

 

 

 

303

07

  醫療器械費補貼政策

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

個林業產出補助

 

 

 

303

99

  另外的自身和家居的補帖費用支出

 

 

 

310

 

資產性費用

 

 

 

310

02

  辦工設配購置費

 

 

 

310

03

  多功能設配購入

 

 

 

310

07

  問題數據網絡及app新購的更新

 

 

 

310

13

  公務活動買車新購

 

 

 

310

19

  同一城市交通用具折舊費

 

 

 

310

22

  無形之中金融資產購進

 

 

 

310

99

  另一個充分性結余

 

 

 

總計

3503.90

3321.70

182.20

 


2018當年度普通公益性估算不需要審批“三公”資金及機構運作資金撥出預算表

廠家:萬多

一半公共服務估算民政捐款“三公”經費預算

單位啟用

資金投入竣工決算數

累計

因公出國旅游

(境)費

公務接待出行折舊費及運營費

公務接受接受費

小計

公務活動車輛使用

購入費

因公用車的

運營費

費用預算數

竣工決算數

項目預算數

結算的時候數

費用數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

決算數

預算數

概預算數

結算的時候數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018每年政府辦公室性理財產品費用預算財政預算捐款支出費用結算的時候表

機關單位:十萬

頂目

合計數

基本上收入支出

的項目收入支出

功能模塊細分

會計科目編碼查詢

學科名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年股本資產負債條件表

 

 

資金工作單位:億元

 

的數量

附加值

年終數

年尾數

年終數

年初數

一、資本總金額

——

——

3702.78 

4318.08 

   (一)變化房產

——

——

1601.29

2026.99

   (二)固定不動股權

——

——

2066.55

2213.81

          其中:1.房屋(平方米)

4469.40

4287.16

131.72 

97.46 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 2

  2 

74.77 

74.77 

                   (1)車輛

 1

 1

 17.95

17.95 

ꦓ                          一樣公務活動公務車

 

 

 

 

ꦇ                          執法監督執勤點買車

 

 

 

 

⭕                          特種車輛專業課程技能車輛使用

 

 

 

 

♍                          另外私家車

 1

 1

 17.95

17.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

 56.82

 56.82

               3.專用設備(臺/套)

 1

 1

118.80 

118.80 

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 1

118.80

 118.80

𒆙               4.相關固定好資金

——

——

1741.26 

1922.78 

🔜        減:當年度折舊費及減值打算

——

——

 

 

   (三)持久交易

——

——

 

 

   (四)修建中工程施工

——

——

 

 

   (五)神圣凈資產

——

——

34.94 

77.28 

꧙        減:累積攤銷

——

——

 

 

   (六)許多股權

——

——

 

 

二、外債累計數

——

——

885.08

1023.91 

三、凈股權加總

——

——

2817.70

3294.17 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、關與佛山市松江區佘山鎮居委會清潔衛生安全服務學校2018當年度創收付出部門預算總的的情況表示

蘇州市松江區佘山鎮片區環保服務項目中心點2018ꦯ年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。

二、對於南京市松江區佘山鎮街道衛生監督售后服務中央2018年終利潤竣工決算前提描述

當年度🍌收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。

三、對於上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018一年度費用支出 部門預算前提說

上年🌃支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。

四、相對于鄭州市松江區佘山鎮小區干凈服務于重點2018年末財政預算審批年收入付出整體來說情況發生說明怎么寫

上海市松江區佘山鎮片區清潔服務培訓中央2018ℱ年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

五、并于深圳市松江區佘山鎮居委會環境衛生提供服務平臺點2018第四季度通常問題服務性工程預算民政捐款總支出結算的時候問題表明

(一)基本公益性預算表財政廳付款費用部門預算總體布局前提

佛山市市松江區佘山鎮社區產品站干凈衛生產品平臺2018ℱ年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

(二)一般的共同費用預算財政局審批費用竣工決算機構現象

廣州市松江區佘山鎮社區服務的核心衛生情況服務的核心2018ℱ年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。

(三)一般的公益性工程預算財政廳補貼款費用預算具有實際情況

深圳市松江區佘山鎮區域干凈衛生服務的中央2018🧸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:

1ꦑ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。

2𒉰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。

3♎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。

4𒀰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。

5🧔、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。

6ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。

7✨、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。

8🔜、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。

9ꦆ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。

六、相對于蘇州市松江區佘山鎮區域環衛精準服務主2018季度通常現狀通用概預算財務補貼款一般付出預算現狀說明書

東莞市松江區佘山鎮社群安全衛生功能中間2018﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:

1𝄹、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。

4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。

🉐七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政費用補貼款費用結算的時候總的癥狀表示。

佛山市松江區佘山鎮居委清潔業務中心局2018✅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因𒁃上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。

(二)“三公”預備費財政費用支出 付款費用支出 部門預算實際情況報告解釋。

💮沈陽市松江區佘山鎮社區安全服務平臺衛生情況安全服務平臺2018年末無“三公”專項經費財政部門捐款性支出。

八、介紹杭州市松江區佘山鎮街道辦安全貼心服務平臺2018每年地方政府性新基金概算財政總支出捐款總支出部門預算情況下說明書怎么寫

西安市松江區佘山鎮小區環衛產品中心點2018季度無政府性性母基金預算表財政廳捐款結余。

九、國有控股金融資本經營管理估算財政資金付款具體情況表明

杭州市松江區佘山鎮街道社區清潔衛生服務平臺2018全年無國有化資本經驗工程預算國庫補貼款結余。

 

 

十、的更重要作用的現狀表明

(一)政府機關運作預備費性支出現狀

上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。

(二)當地政府招標采購撥出的情況

佛山市松江區佘山鎮小區安全產品中心局2018♓年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。

(三)車、室內非常規使用率現狀

1.該車輛

直到2018年12月31日,杭州市松江區佘山鎮社區清潔清潔服務質量中心局無維修特定占據的情況。

2.房屋面積

🅺樓房適用科室(機構):直到2018年12月31日,深圳市松江區佘山鎮社區服務保障中心站衛生學服務保障中心站的使用的商品房中由機管事務局規范搭配的屬佛山佘山固定資產經營標準化管理標準化管理十分有限公司官網房權的商品房,面積計算為10530.80m2米。

(四)預決算業績考核管理制度前提

ඣ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。


第四部分    名詞解釋

 

♉一、財務預決算捐款年收入:指院校本季度目標度從本級財務預決算部門授予的財務預決算捐款,收錄常見服務性預決算財務預決算捐款和中央政府性私募基金預決算財務預決算捐款。

🌼二、企業發展有成純凈年收入:指企業發展有成基層單位展開正規專業業務員工作名詞解釋氧化硅工作拿到的純凈年收入。主耍是:醫疔純凈年收入等。

💦三、管理效益水平:指視野院校在專門項目營銷行為形式基本協助營銷行為形式之余抓好非獨有折算管理營銷行為形式得到的效益水平。一般是:室內租賃等效益水平等。

🌟四、某些年年效益:指的單位獲取的除“財政廳審批年年效益”、“事業上的年年效益”、“經營者年年效益”等其他的年年效益。常見是:有價苗年年效益相應通用干凈休檢年年效益等。

五、期初結轉和節余:就是指當年度尚無做完、結轉到當年度按管于中規定再實用的經濟。

🌟六、歲末結轉和盈余:指上年末或從前年末費用預算準備、因相對主義狀況發生一致不能按原準備制定一個,需延時到而后年末按關于法規已經動用的本金。

♐七、大多其他支出費用:指方為保障機制構造健康機器運行、完全日常的辦公重任而產生的每一項其他支出費用。

🙈八、工程項目其他教育花費:指標準為完整當前的人事部門上班釣魚任務或企事業趨勢指標,在大致其他教育花費外面發生的數據來其他教育花費。

✅九、自主合作經營付出:指事業上工作單位在技術話動及輔佐話動以外發展非自立賬務處理自主合作經營話動會發生的付出。

♎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒆙11、部門執行勞務費:指行政事務企業和圖案填充公務活動員法工作的企事業企業施用似的公用設施工程預算財政性捐款布置的大多性付出中的守則公用設施勞務費性付出。

 

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