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上海市松江區水產技術推廣站2019年度部門決算公開
信息來源: 發布的時段:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區水產養殖技術水平

推行站

2019財政年度部分結算的時候

 

 

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區區漁業技術性線上營銷站概況

一、核心崗位職責

二、單位使用

第二部分 上海市松江區區漁業新技術營銷站2019年度部門決算表

一、利潤費用支出 部門預算總表

二、效益竣工決算表

三、收入支出部門預算表

四、民政撥付盈利花費部門預算總表

五、通常情況公共服務概預算財政資金撥付付出竣工決算表

六、通常情況公共服務估算財政廳捐款最基本總支出預算表

七、一般的公共性概預算財政廳補貼款“三公”金費收入支出及工商登記電腦運行金費收入支出收入支出預算表

八、縣政府性投資基金財政性預算財政性審批性支出結算的時候表

九、財產負債率實際情況報告

第三部分 上海市松江區區水產業能力品牌推廣站2019年度部門決算情況說明

第五局部 詞回答

 


第一部分    上海市松江區區海產技術水平宣傳站概況

 

一、最主要的管理職能

🐈    蘇州市松江區水產農村養殖養植海產品方法宣傳擴大站下轄于松江區農業社會常務政法委員會,是集水產農村養殖養植海產品方法培訓學習、社會實驗宣傳擴大、養植生產的的指導、水產農村養殖農村養殖條件數據監測、水產農村養殖養植海產品養植應急、水產農村養殖農村養殖破壞認定等責職為集成的整體性視野公司。

    重要職能部門包涵:

✱    1.深入開展海產品養值業養值業方法培訓教育,開發海產品養值業方法精準投放隊伍建設,輔導海產品養值業養值業分娩方法。

🌠    2、組織開展水產養殖業業爆款種、新技術的技術引進和激發等水產養殖業業完美可靠性試驗,精準投放水產養殖業業技術新成果展。

🐬    3、監測系統魚業養殖場水產養殖生態,深入開展水產養殖廢棄物安全生產事故查看簽定。

  4、推廣標準化水產養殖技術,保障水產品質量安全。

二、系統制定

𓆉據以上的部門職責, 滬市松江區水產養殖業養殖新系統活動推廣站只設辦公室,另一員工并軌在浦南泖田和浦北水產養殖業養殖良種苗場開展水產養殖業養殖新系統運轉。


第二部分  上海市松江區水產技術推廣站2019年度部門決算表

2019年中薪資付出結算的時候總表

計量單位:萬

利潤

總支出

工作

部門預算數

業務

結算的時候數

一、一般的通用估算財政部門審批使收入

626.19

一、一樣公用設施服務保障結余

 

二、政府辦公室性股票基金項目預算財政部門補貼款使收入

 

二、外交政策收入支出

 

三、上家補貼收錄

 

三、國防安全費用支出

 

四、視野凈收入

 

四、公益性安全性高總支出

 

五、經驗純收入

 

五、教育培訓花費

 

六、附屬公司的上交工資

 

六、生物學高技術經費支出

 

七、某個工資收入

 

七、文明旅遊體育用品與影視傳媒撥出

 

 

 

八、社會中安全保障和人才需求收支

61.68

 

 

九、衛生間安全結余

22.42

 

 

十、節約能源環保節能結余

 

 

 

國慶、成鄉小區其他支出

 

 

 

12、畜牧業水經費支出

510.14

 

 

13、路網運輸車費用支出

 

 

 

十四、自然資源地質勘察的信息等經費支出

 

 

 

第十五、商務服務培訓業等支出費用

 

 

 

第十五、銀行業付出

 

 

 

二十七、幫扶別位置性支出

 

 

 

二十、清新成本天氣等收支

 

 

 

第十九、往房切實保障性支出

22.72

 

 

二十二、糧油加工工程材料儲備庫費用

 

 

 

二十一月、地震災害防治法及突發安全管理總支出

 

 

 

二第十二、其他付出

 

年初納入加總

626.19

本年度費用總計

616.96

用參公債券補上收入支出表差額

 

余額配資

 

期初結轉和余額

 

年初結轉和節余

9.23

總額

626.19

合計

626.19


2019年末薪資收入預算表

廠家:來萬

工程項目

上年薪水自動求和

財政資金補貼款純收入

上級部門補助金收益

事業心工資收入

企業經營薪資

附加單位名稱上交國家營收

各種收入來源

功能分類
科目編碼

科目表標題

總計

626.19

626.19

 

 

 

 

 

208

 

 

社會發展保障機制和人才需求教育支出

61.68 

61.68 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理自己事業機構離養老金

61.68 

61.68 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業心工作單位離退休工資

1.46

1.46

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業心政府部門主要醫療保險服務保險服務付款花費

41.34

41.34

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關企事業院校新職業年金付費撥出

18.88

18.88

 

 

 

 

 

210

 

 

整形衛生情況與工作方案發育付出

22.42

22.42

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事編名稱單位名稱醫療服務

22.42

22.42

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上計量單位醫院

22.42

22.42

 

 

 

 

 

213

 

 

農業和林業水撥出

519.37

519.37

 

 

 

 

 

213

01

 

現代農業

519.37

519.37

 

 

 

 

 

213

01 

04 

事業啟動

424.37

424.37

 

 

 

 

 

213

01

09

農好產品效率安全衛生

95

95

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋后勤保障其他支出

22.72

22.72

 

 

 

 

 

221

02 

 

個人住房機構改革結余

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 

221

02

01 

房間北京公積金

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 

 


2019第四季度開支預算表

公司的:千元

產品

上年收支累計

最基本付出

建設項目收支

繳納上家性支出

經營者其他支出

對附屬醫院方政府補貼費用支出

功能分類
科目編碼

科目必名字

總計

616.96

521.96

95 

 

 

 

208

 

 

生活有效保障了和大學生就業支出費用

61.68 

61.68 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業心院校離退休年齡

61.68 

61.68 

 

 

 

 

208

05

02

創業公司離提前退休

1.46

1.46

 

 

 

 

208

05

05

企企業公司企業公司總體醫養保險行業納費花費

41.34

41.34

 

 

 

 

208

05

06

政府機關企業發展公司的行業年金網上繳費花費

18.88

18.88

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構環境衛生與工作計劃生孩費用

22.42

22.42

 

 

 

 

210

11

 

行政處行業基層單位醫藥

22.42

22.42

 

 

 

 

210

11

02

參公方治療

22.42

22.42

 

 

 

 

213

 

 

畜牧業水教育支出

510.14

415.14

 

 

 

 

213

01

 

農牧業

510.14

415.14

 

 

 

 

213

01 

04 

事業有成運營

415.14

415.14

 

 

 

 

213

01

09

農的產品線質量可靠

95

 

95

 

 

 

221

 

 

住宅保險付出

22.72

22.72

 

 

 

 

221

02 

 

住宅房改制性支出

22.72 

22.72 

 

 

 

 

221

02

01 

公房個人公積金

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 


2019當年度財政預算審批利潤性支出部門預算總表

廠家:萬

工資

總支出

內容

預算數

品牌

累計數

通常通用成本預算財政支出審批

人民政府性母基金估算民政付款

一、基本上共同預算表財政支出捐款

626.19 

一、普遍公用服務性費用支出

 

 

 

二、鎮政府性私募基金預算表不需要捐款

 

二、國際關系其他支出

 

 

 

 

 

三、中國國防付出

 

 

 

 

 

四、公共信息健康收支

 

 

 

 

 

五、基礎教育其他支出

 

 

 

 

 

六、科學技木技木總支出

 

 

 

 

 

七、傳統藝術旅行教育與文化付出

 

 

 

 

 

八、社會性保駕護航和就業的收支

61.68

61.68

 

 

 

九、環衛良好結余

22.42

22.42

 

 

 

十、節約環保細節開支

 

 

 

 

 

十一月、村鎮建設社區居委會花費

 

 

 

 

 

十三、農林業水經費支出

510.14

510.14

 

 

 

第十五、交通出行搬運費用支出

 

 

 

 

 

十四、的資源探礦問題等經費支出

 

 

 

 

 

第十五、商業地產功能業等總支出

 

 

 

 

 

第十五、財富管理收支

 

 

 

 

 

二十七、協助其它地方教育支出

 

 

 

 

 

十九、自然環境網絡資源形象等性支出

 

 

 

 

 

黨的十九、公房后勤保障教育支出

22.72

22.72

 

 

 

三十、調味品東西存量開支

 

 

 

 

 

二十一國慶、自然災害有效預防及應急方案管理制度結余

 

 

 

 

 

二第十二、同一總支出

 

 

 

上年效益累計

 

當年度撥出合計數

616.96

616.96

 

年末民政付款結轉和余額

 

年尾財政預算補貼款結轉和余額

9.23

9.23

 

      一樣公眾概預算財政資金補貼款

 

 

 

 

 

      鎮政府性股票基金費用財務撥付

 

 

 

 

 

累計

626.19 

總額

 626.19

626.19

 

 


2019季度普通公眾工程預算財政性撥付經費支出預算表

企業單位:萬元左右

建設項目

總金額

基礎收入支出

創業項目費用支出

性能分類整理

考試科目編寫代碼

課目分類

208

 

 

社會發展維護和工作開支

61.68 

61.68 

 

208

05

 

行政部門事業部門部門離養老

61.68 

61.68 

 

208

05

02

事業上的部門離退體

1.46

1.46

 

208

05

05

政府部門參公單位名稱基礎醫養保險行業繳納費用收支

41.34

41.34

 

208

05

06

危險機關企業公司的職業分析年金交費撥出

18.88

18.88

 

210

 

 

醫治環境衛生與計劃方案生小孩總支出

22.42

22.42

 

210

11

 

人事部門行業機構整形

22.42

22.42

 

210

11

02

創業機關單位醫療保健

22.42

22.42

 

213

 

 

農業和林業水性支出

510.14

415.14

 

213

01

 

漁業

510.14

415.14

 

213

01 

04 

參公作業

415.14

415.14

 

213

01

09

農企業產品質量水平的安全

95

 

95

221

 

 

住宅房維護收入支出

22.72

22.72

 

221

02 

 

個人住房改變總支出

22.72 

22.72 

 

221

02

01 

公寓房住房基金

22.72 

22.72 

 

累計

616.96

521.96

95

 


2019當年度平常公共性成本預算財政廳撥付大體教育支出竣工決算表

  組織:萬余元

大型項目

自動求和

考生資金投入

共用專項經費

國家經濟定義

管理費用編寫代碼

專業科目命名

301

 

薪水員工福利撥出

498.45

498.45

 

301

01

  根本薪資

82.7

82.7

 

301

02

  津貼費補貼標準

14.89

14.89

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  餐費補貼費費

17.17

17.17

 

301

07

  工作績效員工工資

230.19

230.19

 

301

08

機關事業企業單位事業企業單位幾乎社會養老穩妥費

41.34

41.34

 

301

09

職業角色年金繳付

18.88

18.88

 

301

10

人最基本醫遼商業保險交費

22.42

22.42

 

301

11

公務接待員治療經濟補貼付款

 

 

 

301

12

其余的社會維護交款

6.87

6.87

 

301

13

房間個人公積金

22.72

22.72

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  另一很大打工族薪資活動收支

41.27

41.27

 

302

 

淘寶寶貝和服務質量費用

21.44

 

21.44

302

01

  辦公場所費

2.05

 

2.05

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  手充值費

 

 

 

302

05

  電費

0.05

 

0.05

302

06

  交電費

0.90

 

0.90

302

07

  電力費

0.1

 

0.1

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業保安方法費

 

 

 

302

11

  交通費

2.98

 

2.98

302

12

  因公出國旅游(境)的費用

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

0.09

 

0.09

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  例會費

0.11

 

0.11

302

16

  教育培訓費

0.02

 

0.02

302

17

  公務活動迎送費

 

 

 

302

18

  特用涂料費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專用工具燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  委托授權項目費

0

 

0

302

28

  公會預備費

5.35

 

5.35

302

29

  優惠費

6.72

 

6.72

302

31

  因公私家車操作服務器維護費

2.17

 

2.17

302

39

  某個公路交通預算

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加費用的

 

 

 

302

99

  其它進口商品和服務于費用

0.9

 

0.9

303

 

對自己家庭環境的經濟補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  家庭生活經濟補貼

 

 

 

303

07

  治療費經濟補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

10

本人占農業的大部分分娩補助費

 

 

 

303

99

  另外的各人和婚姻的補貼費費用支出

 

 

 

310

 

資本公司性總支出

2.07

 

2.07

310

02

  辦公場所設施新購

2.07

 

2.07

310

03

  用設備購進

 

 

 

310

07

  個人信息互聯網及系統折舊費更新換代

 

 

 

310

13

  公務接待使用車購置費

 

 

 

310

19

  另一交通出行輔助工具購買

 

 

 

310

22

  神圣房產折舊費

 

 

 

310

99

  相關充分性花費

 

 

 

合計數

 

 

 

 


2019季度通常情況公益性部門預算國庫捐款“三公”預備費及企事業單位啟動預備費費用部門預算表

標準:來萬

普遍公眾預算表財政預算審批“三公”經費支出

機關事業單位加載

經費支出預算數

總計

因公出國留學

(境)費

國家公務專車添置及程序運行費

因公客服費

小計

公務活動私車

購進費

國家公務專用車

正常運作費

估算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

預決算數

部門預算數

預決算數

結算的時候數

成本預算數

竣工決算數

概預算數

竣工決算數

 

3.5

2.5

 

 

 

 

 

 

2.5

2.17

1

0

 


2019第四季度中央政府性母基金費用預算不需要捐款教育支出結算的時候表

標準:百萬元

樓盤

總金額

一般支出費用

好項目花費

作用等級分類

學科代碼

課程和科目各稱

229

 

 

相關總支出

 

 

 

229

08

 

大家發行股票市場設備業務量費設置的經費支出

 

 

 

229

08

04

特權福利彩銷售貸款機構的國際業務費教育支出

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區水產技術推廣站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年股權負債率前提表

大額行業:萬

 

占比

社會價值

本年數

年底數

今年初數

半年度數

一、財力累計數

——

——

75.59 

 75.84

   (一)外流固定資產

——

——

51.66 

55.32

   (二)固定好財產

——

——

 67.98

 66.93

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

44.06

 44.06

𝓀                          普通公務接待車輛租賃

 

 

 

 

🧸                          交通執法值勤車輛租賃

 

 

 

 

🦹                          特種車專業化技木出行

 

 

 

 

🐽                          其他的出行用車

 1

 1

44.06

 44.06

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 22

 22

12.99

 11.79

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𝐆               4.相關固定的金融資產

——

——

10.93

 11.08

꧙        減:顯示器計提折舊及減值開始準備

——

——

 

 46.41

   (三)長期的資金

——

——

 

 

   (四)在建網過程

——

——

 

 

   (五)隱形的資金

——

——

 

 

🙈        減:連續攤銷

——

——

 

 

   (六)許多資源

——

——

 

 

二、資產負債累計數

——

——

 44.02

 55.27

三、凈股權自動求和

——

——

 31.57

 20.57

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區水產技術推廣站2019年中部門預算情況說明

 

一、并于武漢市松江區海產技術工藝優化站2019第四季度效益結余竣工決算總體經濟具體情況情況說明書

昆明市松江區水產業技術性精準投放站2019🌳年度收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。

二、關干東莞市松江區海產品技術性宣傳推廣站2019年終納入竣工決算狀態詳細說明

年初收入合計626.19萬元,其中:財政撥款收入616.96萬元,占100%。

三、有關于滬市松江區水產海產品技術推廣營銷站2019第四季度性支出預算狀況說明怎么寫

本年度🐎支出合計616.96萬元,其中:基本支出521.96萬元,占84.6%;項目支出95萬元,占15.4%。

四、有關于廣州市松江區水產業方法線上推廣站2019半年度財政廳付款盈利撥出綜合原因闡述

沈陽市松江區漁業的技術推廣宣傳站2019ไ年度財政撥款收支收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。

五、有關佛山市松江區水產品技術性精準投放站2019季度通常情況報告公用預預算財務付款收支預算情況報告說明書

(一)普遍共公費用預算不需要捐款其他支出竣工決算綜合性時候

重慶市松江區水產業科技推廣宣傳站2019෴年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加76.16萬元,增加14.08%。主要原因:預算項目增加及增資等。

(二)似的公共性項目預算財政資金撥付費用結算的時候結構特征情況發生

昆明市松江區海產品技術設備宣傳推廣站2019♚年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)616.96萬元,占100%.

(三)一般來說共公成本預算財政資金補貼款收支預算特定的情況

深圳市松江區魚業科技線下推廣站2019🐓年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為573.49萬元,支出決算為616.96萬元,完成年初預算的107.58%。主要原因:預算項目增加及增資等。

這其中:

1꧟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:本單位退休人員費用支出。年初預算為4.39萬元,支出決算為1.46萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員結余的福利費本年核減,并安排在2020年。

2⭕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為21.4萬元,支出決算為18.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

3🦄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為53.51萬元,支出決算為41.34萬元,決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

4🐟、農業林水支出(類)農業(款)事業運行(項),主要用于:本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為355.04萬元,支出決算為415.13萬元,決算數大于預算數的主要原因是年末科目調整。

5💟、農業林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項),主要用于:為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元,支出決算為95萬元。

6♍、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為25.42萬元,支出決算為22.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

7🅰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:本單位職工住房公積金支出。年初預算為18.73萬元,支出決算為22.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:原職工工資基數的調整。

六、并于滬市松江區海產科技線上營銷站2019年末大多上公益性費用預算不需要補貼款大多費用預算狀態闡明

成都市松江區水產海產品方法推薦站2019💦年度一般公共預算財政撥款基本支出521.96萬元,包括人員經費498.45萬元,公用經費23.51萬元。基本支出中:

1🐬、工資福利支出498.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出。

2♌、商品和服務支出21.44萬元,主要用于:辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等。

4、其他資本性支出2.07萬元,主要用于購買辦公設備。

七、就昆明市松江區魚業工藝推廣營銷站2019財政資金年度一般的公眾項目預算財政資金付款“三公”經費收入支出收入支出結算的時候原因闡述

(一)“三公”接待費民政付款付出部門預算總體經濟情形闡明。

傷害市松江區水產品技巧宣傳推廣站2019𝄹年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為2.17萬元,完成預算的62%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.17萬元,完成預算的86.8%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。

2019🌜年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.33萬元,減少13.2%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.33萬元,減少13.2%;公務接待費支出決算0萬元,降低0%,公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。

(二)“三公”經費結余國庫捐款結余結算的時候具體條件條件這說明。

2019▨年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.17萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。開銷網站內容涉及到:

2、公務用車購置及運行維護費支出2.17萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

ﷺ公務活動使用車運轉養護收支2.17百萬元。主要用來各縣鎮,尤其是浦南區域技術水平指點等機動車啟動費。2019年,重慶市松江區水產養殖技術工藝品牌推廣站財政支出審批的因公使用車存有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。其中:接待外賓批次0、人次0。

八、針對東莞市松江區水產業技巧線上營銷站2019本年政府部門性投資基金概算財政資金付款付出預算現狀闡明

廣州市松江區海產品技術網絡推廣站2019每年無政府部性資金財務預算財務審批其他支出。

九、國家投資基金生產經營決算民政補貼款現狀詳細說明

🉐鄭州市松江區水產養殖枝術線上推廣站2019本年度無集體所有制資本管理企業經營工程預算民政補貼款支出費用。

十、同一重點法定程序的時候介紹

(一)國家機關行駛資金投入其他支出的情況

杭州市松江區水產養殖技術設備精準投放站2019本年硅酸關啟用金費收入支出。

(二)縣公開招標員經費支出情形

北京市松江區水產養殖技術營銷站2019🌳年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.07萬元,其中:貨物采購金額2.07萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車量、自建房獨特占問題

深圳市松江區漁業技木營銷站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算績效考核管理方法的情況

武漢市松江區海產品技木推行站2019月度工程預算績效考核維護運行推進狀態有以下:本公司的須嚴格來執行“先評審會,后出入庫”ℱ的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額85萬元;2019年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額85萬元, ꧑平均得分98(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

第四部分    名詞解釋

 

🌞一、財務補貼款收入來源:指工作單位本當年度度從本級財務行業提供的財務補貼款,是指普通共公決算財務補貼款和政府機關性股權基金決算財務補貼款。

ꦛ二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

൲三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

🎐四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、今年初結轉和盈余:就是指當年度暫不達到、結轉到本年度按光于規定持續選擇的錢財。

𒐪六、年底結轉和余額:指當季度度或很久以前季度項目預算按排、因理性條件突發轉變 沒有按原計劃書制定一個,需卡頓到過后季度按相關明文規定一直選用的周轉金。

𓆏七、基礎結余費用:指企業單位為服務保障裝置普通運行、做好守則本職工作世界任務而時有發生的那項結余費用。

🅷八、樓盤收入費用:指公司為完全當前的行政訴訟工作的工作或創業開發計劃,在差不多收入費用以外發生的貼心的售后服務收入費用。

九、運作性撥出:指視野的單位在靠譜工作及輔助制作工作除此之外進行非自主計算運作工作會出現的性撥出。

🙈十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♏五一、機關機關單位行駛金費付出:指行政處機關機關單位和定義國家地方公務員法工作管理的事業上的機關機關單位選用差不多上公共服務預決算財政局捐款科學安排的差不多付出中的平時的共公金費付出付出。

 

 

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