上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、最主要職責權限
二、中介機構設施
三、決算編織原因分析
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、關聯狀況闡述
北京市松江區大家以政府進行合作聯席會辦公區室主要是行政職能
松江區各族鎮相關部門值班室室的合作互動值班室室與區相關部門值班室室辦合署值班室,最主要工作職責為:
🔯(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
ꩲ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🌺(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
✅(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🥃(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
深圳市松江區人們政府部門合作共贏溝通交流辦公室構造制定
ꦯ區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
ꦫ下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年昆明市松江區人民群眾政府機構媒體合作學習交流辦公室費用預算事業單位編制情況說明
2017💜年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1๊、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🧸、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年財政預算表工作單位財會收入支出表財政預算表總表 |
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| 規劃項目預算組織:鄭州市松江區市民政府部合作關系交談接待室室 | 公司的:元 |
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| 年初年收入 | 上年總支出 |
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| 內容 | 決算數 | 好項目 | 費用預算數 |
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| 一、財政部門捐款凈收入 | 12,722,603.99 |
| 一般來說公眾服務項目經費支出 | 11,901,969.98 |
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| 1. 尋常公開預決算信貸資金 | 12,722,603.99 |
| 發展保證和就業的付出 | 259,943.41 |
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| 2. 區政府性債券 |
| 三、 | 醫療器械食品衛生與打算養育性支出 | 93,729.80 |
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| 二、事業上的營收 |
| 四、 | 自建房得到保障總支出 | 466,960.80 |
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| 三、人事公司的生產納入 |
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| 四、各種利潤 |
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| 凈收入總金額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年項目財政預算政府部門薪資項目財政預算總表 |
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| 織造財政預算行業:廣州市松江區大家中央政府合作的交換企業辦室 |
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| 工作單位:元 |
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| 好項目 | 薪水概預算 |
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| 職能分類整理會計分類編碼查詢 | 職能分為學科種類 | 加總 | 財政性付款使收入 | 參公個人收入 | 自己事業標準 | 其他的年收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 銷售納入 |
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| 201 |
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| 一樣公用服務總支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門接待室廳(室)及涉及裝置事宜 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處使用 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普通政府部門服務管理事務性 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會存在基本保障和出去上班付出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關行業公司的離養老金 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的財政企事業單位離提前退休 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關公司企事業公司主要社保費公司保險公司交費開支 | 187,459.61 | 187,459.61 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關政府部門行業政府部門職位年金付款結余 | 61,200.00 | 61,200.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫疔衛生學與打算生小孩總支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政事業企業企業醫療機構 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政部門院校醫療管理 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 商品房有效保障了費用支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房教育體制改革費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全民購房津貼 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年概概預算行業經費支出概概預算總表 |
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| 編寫費用的單位:蘇州市松江區我們中央政府合作協議聊天辦公室 | 的單位:元 |
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| 產品 | 開支概算 |
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| 模塊劃分類別科目必簡碼 | 基本功能種類科目表品牌 | 總金額 | 常規開支 | 好項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣公共性服務質量經費支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 現政府辦公裝修廳(室)及有關系貸款機構事物 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 財政使用 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況下行政機關監管事務管理 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 社會上質量保障和就業率支出費用 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門創業方離退休年齡 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政性政府部門離退休年齡 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關參公計量單位參公計量單位差不多醫療安全安全交費性支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關視野企業單位職業化年金付款經費支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 治療衛生情況與設計生殖開支 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處事業上廠家醫療保障 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門院校醫治 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 商品房得到保障付出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產機構改革費用支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買新房貼補 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年概費用預算機構財政廳捐款收入支出表概費用預算總表 |
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| 編制工作預決算公司的:濟南市松江區老百姓政府部聯合交流電辦公區室 |
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| 計量單位:元 |
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| 上年工資收入 | 年初財政性補貼款性支出 |
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| 樓盤 | 估算數 | 的項目 | 總計 | 一半公用成本預算 | 人民政府性理財產品費用 |
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| 一、基本上公共性費用預算信貸資金 | 12,722,603.99 |
| 大部分公眾工作開支 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、政府機關性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 二、 | 社交質量保障和自主創業付出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療環衛環衛與行動計劃孕育花費 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 個人住房保障機制結余 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 個人收入總金額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年工程項目預決算工作單位般共同工程項目預決算總支出系統定義工程項目預決算表 |
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| 在編概預算政府機關部門:武漢市松江區我們政府機關合作關系交流會單位室 | 標準:元 |
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| 品牌 | 常見公共信息估算補貼款費用支出 |
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| 用途進行分類考試科目簡碼 | 技能進行分類會計分類英文名稱 | 加總 | 幾乎花費 | 工程其他支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 大部分公用設施業務開支 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部辦公樓廳(室)及涉及到設備事務性 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟使用 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍人事部門菅理事情 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 市場經濟服務保障和就業率收入支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性人事政府部門離退職 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的行政處計量單位離退居二線 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企事業心公司的事業心公司的關鍵養老服務穩定交款經費支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關事業心機關單位職業分析年金交款付出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療設備食品衛生與預計發育經費支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性企業發展部門醫療衛生 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關標準醫治 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅有效保障了費用支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間改革方案收入支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房補助金 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
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| 2017年項目預決算廠家人民政府性投資基金項目預決算教育支出實用功能總類項目預決算表 |
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| 事業單位名稱編制預決算單位名稱:滬市松江區市民國家協作溝通接待室室 | 方:元 |
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| 的項目 | 政府機關性債卷概算付款教育支出 |
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| 功能表分級課程編碼查詢 | 功效類型專業科目英文名稱 | 總計 | 通常其他支出 | 業務開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年預決算院校似的共公預決算付款關鍵教育支出國家經濟進行分類預決算表 |
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| 估算編制估算標準:上海市松江區我們部門合作協議交流溝通辦室室 | 的單位:元 |
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| 樓盤 | 平常共公費用預算補貼款基本上費用支出 |
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| 功效的分類課程和科目項目編碼 | 技能定義題目種類 | 總計 | 人工經費預算 | 通用事業費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 基本工資活動收入支出 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 基本的公資 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼津貼津貼 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年獎 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 某個市場維護激費 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 機構自己事業院校常規社區社保費費用交費 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業技能年金付款 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 其它的薪資獎勵撥出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品種類和產品收入支出 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 出差補貼 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 例會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 教育培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *國家公務招待費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 商會經費支出 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 社會福利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 各種淘寶寶貝和功能結余 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對私人和家長的補助金 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退職費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 自建房公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 買房子補助金 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 某個對小編和婚姻的補帖經費支出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 幾乎投建費用支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 309 | 02 | 辦公區機購置費 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年概預算計量單位“三公”勞務費和危險機關正常運作勞務費估算前提表 |
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| 定編預算表工作單位:昆明市松江區民眾中央政府公司合作交談辦公裝修室 |
| 工作單位:70萬 |
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| “三公”預備費費用數 | 行政機關操作預備費預決算數 |
| |||||
| 累計 | 因公出國留學(境)費 | 公務接待廳接待廳費 | 公務接待小二租車折舊費及啟用費 |
| |||
| 小計 | 新購費 | 操作費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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關聯實際情況詳細說明
一、“三公”預備費現狀
🐟上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
♑(一)因濟南市松江區公民地方政府相互合作討論會辦公室因公出國工作(境)資金由區外辦、區臺辦進行編寫,并統一化開放,本概預算機構不再是另外反復開放。
ꦯ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
💃基本擬定:用在上家領導班子來松檢查,各地市黨政意味團及各友好合作東北部、戰友地級市來松檢查或國家國家公務游戲活動的接受處成本成本費用及用在國家國家公務接受處租車服務成本成本費用、接受處機械租賃費、油墨宣傳品建設等。
二、政府機關運營事業費費用
🦂機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、國家集中采購情況發生
2017🌠年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、概預算效績現狀
2017💝年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政預算支出費用好項目績效考核工作目標申請上報表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 主抓部門:行財科 | ||||||
項目命名: | 援藏、援滇區創業項目捐助 | 產品品目: | 1 | ||||
信貸資金領域: | 事業發展職業 類 | 錢財源頭: | 區財政支出 | ||||
準備準確時間: | 2018-02-01 | 結束后年份: | 2018-11-30 | ||||
取得聯系電話: | 37735599 | 創業項目至今決算(元) | 6,300,000.00 | ||||
相同品牌前年預算表額(元) | 6,500,000.00 | 同姓工作上一年費用強制執行數(元) | 6,419,975.00 | ||||
項目流程情況: | 1994♔年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目申報證據: | 🗹《重慶市對接增援與相互加盟座談會“13五”方案》、《松江區對接增援與相互加盟座談會“13五”方案》、《關干抓好新輪對接增援崗位的制定意見表》 | ||||||
項目創立的重要性性: | ꧒對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
提高創業項目制定一個的體系、安全措施: | ☂《重慶市學區協防江西省新項目標準化管理暫行土辦法施工細則》、《就最好新一波學區協防工做的施工提出的意見》 | ||||||
好項目方案設計: | 𒆙由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
活動總目的: | ꧟實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
半年度績效評價最終目標: | 🌸經由支援產品,管用持續改進對接沿海沿海地區受援縣區及廣大群眾核心生活中的生活中的生活具體條件,管用持續改進對接沿海沿海地區核心醫院幼教生活具體條件。 | ||||||
需求這說明的別情況: | 🎀本活動的成本預算累計額、實踐實施的情況的發生和位置標準成功的情況的發生也許受領導對曾經是否對接援助事業上每日任務追求及是否對接位置事業上訴求等不行預期結果不良影響因素不良影響。由此終極對賬依照各子活動實踐的發生額為標準,效績評說將選擇設定后活動周轉金來。 | ||||||
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招生指標值 | |||||||
用途分類: | 創業正規類 | 資金來源分類: | 區財政預算 | ||||
拆解任務 | 指數公式資源 | 的指標目的值 | 算卦理論依據 | ||||
投入量和處理制定目標 | 賬務獎懲制度建立健全性 | 完善 | 健康 | ||||
財務部規章制度完成更好性 | 有效率 | 有效地 | |||||
項目流程工作管理職責的重要性建立健全性 | 日趨完善 | 完善 | |||||
活動治理機制連接很好的性 | 可行 | 有效率 | |||||
工程預算執行命令率 | 100% | 1 | |||||
專款使用率 | 100% | 1 | |||||
現金佳率 | 100% | 1 | |||||
創作目標值 | 執行民生問題工程,工程順利完成率 | 100% | =100% | ||||
方案雙百獎賞獎賞統計人數 | 300 | ≥300人 | |||||
施實雙百學習培訓研修人流量 | 200 | ≥200人 | |||||
推進雙十政策扶持政府部門數 | 10 | ≥10人 | |||||
成果工作目標 | 受援地區劃分人民群眾感到滿意度調研 | 80 | ≥80 | ||||
受援區域理想度 | 80 | ≥80 | |||||
援外機關干部認同度 | 80 | ≥80 | |||||
后果力目的 | 力促兩個地方交流活動社交 | 順利完成 | 完全 | ||||
調節各地制造居住環境 | 完全 | 完工 | |||||
提高了當整形學前教育創業發展趨勢 | 完成任務 | 已完成 | |||||
有效率提供是時間專業人才機關人員隊組規劃 | 完整 | 做完 | |||||
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認證得分率及看法 | |||||||
完整版性 | 有效性 | 績效考核受眾 | 績效評價指數公式 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
提交申請總打分 | 90 | ||||||
綜合管理審批具體意見 | 1🍌、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
審核中效果 | A | 核對人 | 徐夢薇 | 復審時段 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無